你好需要计算做好了发给你
2.资料:某公司2021年9月份共购进货物买价50000元,增值税率为13%;当月企业销售货物共收取价税合计款81360元,增值税率为13%。要求:根据以上资料,计算该企业9月份增值税进项税额、不含税售价、销项税额和应交的增值税。(1)进项税额(2)不含税售价(3)销项税额(4)应交增值税
要求;根据上述资料,回答下列问题。(1)该企业当月增值税的销项税额;(2)该企业当月可抵扣的进项税额;(3)该企业转让小轿车应缴纳的增值税;(4)该企业当月应缴纳的增值税。
要求:根据上述资料计算:(1)增值税销项税额;(2)增值税进项税额;(3)增值税应纳税额。
1.根据上述资料计算企业应纳增值税额2.登记应交税费应交增值税明细账
钢铁公司为增值税一股纳税义务人,2021年5月发生如下经济业务9月10日销售原材料一批,支付价款含增值税价格904万元,适用13%税率,原材料已验收人库;9月15日支付入库材料的由运输部门开具的增值税专用发票3万元。要求:(1)根据上述资料计算企业应纳增值税销项税额。(2)根据上述资料计算企业应纳增值税进项税额。(3)作出以上两题相应的会计分录。
老师,我支付酒店未开钱筹建期的物业费我做物业费支出要开办费物业费吗
哪位老师继续解答一下
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社保没有计提,那申报企业所得税时甜计提金额需要加上社保吗?
当期增值税销项税额的计算是 113/1.13*0.13+3000000*0.13+8000/1.13*0.13+200000*0.13+58000/1.13*0.13+34800/1.13*0.13=427609.46
当期可以抵扣进项税额合计是 3000*0.09+100000*0.13+4000*0.03=13390
当期应交增值税的计算是 427609.46+24360/1.03*0.02-13390=414692.47