你好同学 稍等看一下题目

某企业为增值税一般纳税人,2020年8月购销业务如下: (1)购进生产原料一批,取得增值税专用发票上注明价款为20万元,税款为2.6万元 (2)购进钢材2吨,取得增值税专用发票上注明价款为5万元,税款为0.65万元 (3)直接向农民收购用于生产加工的农产品一批,取得的农产品销售发票上注明价款为2万元,运费0.1万 元,取得增值税专用发票 (4)销售产品一批,向买方开具的专用发票注明销售额40万元 起初留抵进项税额0.5万元,已知增值税税率为13%,运费税率9%,农产品扣除率9% 要求:计算该企业当月应缴纳的增值税?
甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机,2021年10月发生如下有关经济业务:(1)、购进一批原材料,取得增值税专用发票注明的金额为100万元。(2)、购进材料的同时支付相关运费,取得增值税专用发票注明的金额10万元,增值税0.9万(3)、购进低值易耗品,取得增值税专用发票,价税合计支付9.04万元。(4)、销售洗衣机一批,取得不含税销售额为298万元,另收取包装物租金2.26万元。(5)、采取以旧换新的方式销售产品,新产品的零售价为13.56万元,回收的旧产品作价3.56万元。(1)请根据上述材料第(1)项计算该业务可抵扣的增值税进项税;(2)请根据上述材料第(2)项计算该业务可抵扣的增值税进项税;(3)请根据上述材料第(3)项计算该业务可抵扣的增值税进项税;(4)请根据上述材料第(4)项计算该业务的增值税销项税额;
某食品生产企业为增值税一股纳税人,2021年8月发生下列经济业务: (1)从农民手中购进免税农产品一批,税务机关批准使用的收购发票上注明的金额为款85000元;(2)购进一批食用植物油,取得专用发票上的价税合计金额为56500元; (3)购置生产用机器设备1台,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为6800元; (4)向某商场销售产品一批,开具的增值税专用发票上注明的销售额为120000元; (5)向某个体商店销售产品一批,开具普通发票,取得含税销售收入93600元; (6)直接向消费者零售食品,取得零售收入70200元。 (上述取得的符合规定的专用发票均通过认证) 要求计算: (1)本月増值税销项税额? (2)本月可以抵扣的进项税额? (3)本月増值税应纳税额?
甲生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率 13%,2020 年10月份的有关生产经营业务如下: (1)销售甲产品给乙商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额 100 万元; (2)销售乙产品,开具普通发票,取得销售额 67.8万元,已收到货款存入银行。 (3)购进原材料取得增值税专用发票,价税合计113 万元(原材料适用增值税税率 13%)。 要求:计算以上各项经济业务涉及的增值税进项税额、销项税额税额和应交增值税。
甲生产企业为增值税一般纳税人适用增值税税率13%,在2020年10月份有关生产经营业务如下。1.销售甲产品,给乙商场开具增值税专用发票,取得不含税销售额100万元。2.销售乙产品开具普通发票,取得销售额67.8万元,已收到货款存入银行。3.估计原材料取得增值税专用发票价税合计113万元。(原材料适用增值税税率13%。)要求,计算以上各项经济业务设计的增值税进项税额,销项税额和应交增值税
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
(1)合计计算上述业务增值税销项税额=1300%2B30000*0.13%2B56500/1.13*0.13 (2)合计计算上述业务增值税进项税额=10000*0.13%2B780 (3)计算上述业务增值税应纳税额=销项税额-进项税额