你好 (1)编制购入专利权的会计分录 借:无形资产 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 (2)编制每月专利权摊销的会计分录 借:管理费用,其他业务成本,生产成本,贷:累计摊销

2.某公司2019年1月15日购入专利权,双方协商确认不含增值税价值为300万元,以银行存款支付。此项专利权,法律规定的有效年限为10年,不预计净残值,采用年限平均法摊销,每月摊销金额中,管理部门占50%,出租占30%,车间占20%。(不考虑增值税)(1)编制购入专利权的会计分录(2)编制每月专利权摊销的会计分录
2.某公司2019年1月15日购入专利权,双方协商确认不含增值税价值为300万元,以银行存款支付。此项专利权,法律规定的有效年限为10年,不预计净残值,采用年限平均法摊销,每月摊销金额中,管理部门占50%,出租占30%,车间占20%。(不考虑增值税)(1)编制购入专利权的会计分录(2)编制每月专利权摊销的会计分录
31.昌盛电子股份有限公司2020年12月15日购入一项专利权,供企业管理使用,双方协商确认不含增值税的价值为900 000元,增值税为54000元,以银行存款支付。法律规定其有效年限为20年,合同预计使用年限为10年,采用年限平均法摊销,预计没有净残值。2021年12月31日,对该专利权进行了减值测试,其可收回金额为780 000元,预计剩余使用年限为8年。2022年4月30日,该企业将其对外出售,出售价格为700 000元,开出增值税专用发票,注明销项税额42 000元,款项已收存银行。要求: (1)编制2020年12月15日购入该项专利权的会计分录。 (2)计算2020年该专利权的摊销额,并编制相应的会计分录。 (3)计算2021年12月31日该专利权的账面价值。 (4)编制该企业计提减值准备的会计分录。 (5)计算2022年该项无形资产计提的摊销额。 (6)编制该企业出售无形资产的会计分录。
31.昌盛电子股份有限公司2020年12月15日购入一项专利权,供企业管理使用,双方协商确认不含增值税的价值为900000元,增值税为54000元,以银行存款支付。法律规定其有效年限为20年,合同预计使用年限为10年,采用年限平均法摊销,预计没有净残值。2021年12月31日,对该专利权进行了减值测试,其可收回金额为780000元,预计剩余使用年限为8年。2022年4月30日,该企业将其对外出售,出售价格为700000元,开出增值税专用发票,注明销项税额42000元,款项已收存银行。要求:(1)编制2020年12月15日购入该项专利权的会计分录。(2)计算2020年该专利权的摊销额,并编制相应的会计分录。(3)计算2021年12月31日该专利权的账面价值。(4)编制该企业计提减值准备的会计分录。(5)计算2022年该项无形资产计提的摊销额。(6)编制该企业出售无形资产的会计分录。
31.昌盛电子股份有限公司2020年12月15日购入一项专利权,供企业管理使用,双方协商确认不含增值税的价值为900000元,增值税为54000元,以银行存款支付。法律规定其有效年限为20年,合同预计使用年限为10年,采用年限平均法摊销,预计没有净残值。2021年12月31日,对该专利权进行了减值测试,其可收回金额为780000元,预计剩余使用年限为8年。2022年4月30日,该企业将其对外出售,出售价格为700000元,开出增值税专用发票,注明销项税额42000元,款项已收存银行。要求:(1)编制2020年12月15日购入该项专利权的会计分录。(2)计算2020年该专利权的摊销额,并编制相应的会计分录。(3)计算2021年12月31日该专利权的账面价值。(4)编制该企业计提减值准备的会计分录。(5)计算2022年该项无形资产计提的摊销额。(6)编制该企业出售无形资产的会计分录。
老师,有限公司没有人员工资,也需要进行人税的零申报吗
注册公司经营范围有进出口的,需要做海关备案么,
3月17日刚成立的公司,3月份没有收入,只有房租和一台设备支出,这些支出必须3月份做账吗?可不可以放到4月份做账?
你好 我是铁路代发运企业 今年铁路部门有一个铁路建设基金 该项费用在铁路大票上也单独显示 合并在大票票面金额 我们也是按照这个实际支付给铁路部门的(我们收下游企业多少 就全额交给铁路部门) 该宗业务完成 铁路上也开具了铁路运费发票 但其中铁路建设基金是不征税的电子普通发票 我想问 我要是再给我的下游开具铁路发票的时候 铁路建设基金也按照零税率开 这样 平进平出 可以吗
老师,临时工我在采集人员信息的时候,写雇员还是写其他
叫一家公司做室内钢结构混凝土阁楼是属于建筑服务类吧
公司给法人的房子装修使用,产生的装修费用可以入公司成本吧?法人可以无偿给公司使用可以么?
老师,你好,我是个体工商户,年销售额170万,员工18人,每月发放工资,需要申报个人所得税吗?如果不申报,有什么风险?
老师您好,请问我公司接到客户已日元结算,但我们公司不是外资企业,这个应收账款如何结算呢,税务开票咋开,税如何缴纳?
老师您好,22年的时候我们门窗厂有个项目上面有垃圾清运费和安全帽费用付款给了个人1212元,然后我当时做的分录是应付账款贷银行存款,现在我的科目余额表上面的余额一直有个1212元,现在不知道这个应该怎么调整才合适,我但是也没有做汇算清缴调整,但是这余额上面一直挂着也不合适,老师这个应该怎么调整