你好; 这个是什么业务发生的; 是员工发生了工伤; 这个要支付给员工的吗 ;好判断科目
老师,收到社保中心员工的工伤待遇险怎么做分录
老师,公司收到的职工工伤待遇计入哪个科目啊
老师,公司收到一次性工伤待遇的钱怎么做账?
收到工伤待遇的钱怎么做账
老师,您好,我想问下,员工受了工伤,我们公司收到了社保局汇入的工伤待遇款,怎么入账呢
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
老师,企业200万以内利润,所得税税率是5%?
请问小规模纳税人开租赁费税率是1%吗
如果是要付员工怎么做账
你好; 借银行存款贷其他应付款 ; 支付; 借其他应付款贷银行存款