您好,是前面帮员工垫付的,现在还回来吧

老师 请问 收到工伤医疗费和工伤伙食补助应该怎么入账?
收到工伤待遇的钱怎么做账
员工工伤医疗费怎么做分录
收到员工工伤医疗费和工伤待遇怎么做分录
2.伤残待遇 (1)生活护理费 (2)—次性伤残补助金 (3)一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金 (4)伤残津贴 这几个怎么区分
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25年3月支付 24年12月工资 当时25年3月支付分录为(没计提工资,直接支付的) 借: 管理费用 2万 贷: 银行存款 2万 现在报25年汇算清缴表,工资薪金支出 这笔2万的 账载金额写多少? 实发金额多少 税收金额多少
国企做预算需要什么?有哪些具体步骤
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老师,个税申报错了,怎么改
老师,请问,我25年开了票出去,然后暂估了成本,款是26年收回来了,然后支付出去了,请问这个是没有票的,我现在做25年的汇算清缴,这个暂估的话,我可以现在调增吗?
老师,科技型企业有什么优惠政策吗,账务有什么需要特别注意的吗?
现金管理服务费16万/每月,一直到2026.12月,请问计入什么费用?
个税上的本年累计数,应该和汇算清缴哪个数保持一致?
现金管理服务费16万/每月,一直到2026.12月,请问计入什么费用?
但是之前有一部分发放给员工是对私的,还有一部分对公
前面是怎么做账的了?
入的是福利费
那你现在收到,再冲减福利费就可以了
那多余的金额呢
是公司收到多的,不用给员工的,是吧
是的,公司有垫付了的,但是垫付的有一部分是私人转给员工了
私人转给员工的没有做账吧
有多的,计入营业外收入就可以
对私的没有入账
那你把多的计入营业外收入
好的,谢谢老师
不客气,很高兴帮您