是的,就是那样做的。

公账转钱到私卡付公司工资和费用,能不能这样写借库存现金贷银行存款,借管理费用贷库存现金
以前年度的账:收到发票:借:管理费用 1000 贷:库存现金:1000 后来实际付款做了笔借:其他应付款:1000 贷:银行存款 1000 库存现金那笔其实是没有用现金支付的,这个要怎么调账呢
收到老板的现金投资款;借:库存现金 贷:实收资本 后期要用这一笔钱付款是不是 借:管理费用 贷。库存现金 ,这样是对的吗
老板每个月发放工资用的自己的现金 可以这样子不? 借,管理费用 贷,应付职工薪酬 借,库存现金 贷,实收资本 借,应付职工薪酬 贷,库存现金
请问收到备用金 借:库存现金 贷:其他应付款-老板 购买支付时 借:管理费用 贷 库存现金 老板报销时 借:库存现金 贷:其他应付款-老板???资产负债表中库存现金和其他应付款怎么记??
请问异地预缴我已经缴纳过,然后开了票,这个税当月还需要在缴吗
有一个工程,合同约定在工程全部完成并等甲方验收后支付款项,那比如工程是在3月份完工,4月份甲方验收完成,我账上是否应该按照终验法在4月份确认收入并申报企业所得税收入
老师,我们2月底发了奖金,这个我现在申报个税,怎么填写?直接把工资数字加上?还是单独写奖金收入?
老师,当公司法人有什么风险
老师资产合计505万,一年营业收入3800万合理吗?
购入发票和购置税不在一个月怎么来建固定资产卡片
老师您好,个体户C表是怎么填写的呢?汇总地,非汇总地,应纳税所得额?
老师你好!净资产取数是指净利润吗?
老师你好!我想请教一下,员工过年年终奖(金额不多),生日礼品(有价格),还有开工红包工资表上要体现是吧,之前我们是这些工资表上不体现,只是申报个税的时候并入申报个税,现在是要账、表、税、钱一致对吧,因为现在企税申报新增那一列不是要填应付职工薪酬的员工全年实发工资要跟个税申报的一致
老师,小规模餐饮行业,每季度交一次增值税, 计提的时候按收入: 借 银行存款, 贷 主营业务收入 , 应交税费-应交增值税-销项税 缴纳时: 借 应交税费-未缴增值税 贷 银行存款 结转的时候怎么结转
如果是这样:贷:实收资本 借:库存现金 这样可以是错还是对的
你好,一般是先做借方,的哈