嗯嗯,可以的,没问题的,只要实收资本没缴足
老板垫付工资,怎么做计提和发工资分录 你好,借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应付款-老板。这样对吗??还是说向法人借款 借库存现金 贷其他应付款 计提工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 职工工资 发放 借应付职工薪酬 职工工资 贷库存现金。这两个哪个是正确的
老师 员工发奖励,奖励现金 分录是不是 借:管理费用—福利费,贷:应付职工薪酬—工资 借:应付职工薪酬 — 工资 贷:库存现金
老师您好您好,用实收资本来过应付职工薪酬科目,我这样做分录对不对你看看,借:库存现金,贷,实收资本,借,应付职工薪酬,贷,库存现金
老板每个月发放工资用的自己的现金 可以这样子不? 借,管理费用 贷,应付职工薪酬 借,库存现金 贷,实收资本 借,应付职工薪酬 贷,库存现金
实收资本注册公司的时候时间选的股东大会那天,但实际没入公司账
后面这样子操作算补缴?
实收资本没有到账就不需要做账的。
那我收到老板的现金,又不用还给老板,怎么做
当的没到账时,挂的其他应收款,现在冲就是
怎么冲啊 借,什么 贷,其他应收款?
借,库存现金 贷,其他应收款 借,其他应收款 贷什么
就是 借,库存现金 贷,其他应收款