你好,汇算清缴的时候申请退税就可以的,不需要修改申报表的,你正常做账就行了。

老师你好,我这面企业所得税年报时申请退税了,现在发现错误了,系统申请退税已经审批,我现在还可以在更正申报表吗,那我申请的退税怎么处理,
昨天是企业所得税季度申报,已经申报了,也扣税费了,现在可以更改报表吗
老师,年度企业所得税申报时产生退税,预缴的企业所得税已经退税了,现在更正后产生应缴税款,预缴的税款无法更正为0,如何操作。谢谢老师
你公司2021年度企业所得税年度汇算清缴申报表中的营业成本是140392042.50元,而第四季度申报表中的全年营业成本100270335.92元,两者相差较大,老师,已经申报2021汇算清缴并缴纳款了,可以更正2021年第四季度企业所得税申报表?已经预缴5000元。
以前年度的企业所得税预缴,已经申请退税,现在申报表怎么更改
营业执照地址变更需要几天
小规模能开专票吗?开专票税点钱是不是自己贴?
老师,就是员工服务押金,后面没有退的话,员工自离了,是不是算其他收入。
好,老师,这是买的公司,你看可以这样调账吗,不牵扯,也不用补交所得税,核销应收账款 借:利润分配——未分配利润 1,499,254.31 贷:应收账款 1,499,254.31 ② 核销存货 借:利润分配——未分配利润 229,913.28 贷:存货 229,913.28 ③ 核销固定资产 先转清理: 借:固定资产清理 6,548.67 借:累计折旧 0.00 贷:固定资产原价 6,548.67 再核销: 借:利润分配——未分配利润 6,548.67 贷:固定资产清理 6,548.67 ④ 核销工程物资 借:利润分配——未分配利润 35,922.58 贷:工程物资 35,922.58 2. 冲减负债类(应付账款、其他应付款) text ① 核销应付账款 借:应付账款 1,614,569.76
同一个品名,不同规格,不同单价,报关人报关时,直接填一个品名,单价按总金额折算平均申报,开发票时,是直接根据报关单上的开,还是开出实际规格跟单价?总金额是一样的。
老师,24年做的暂估发票,可以在2025年做汇算清缴的时候调增吗
@朴老师,我们采购的原材料,结果原材料坏了,支付的维修费计入什么科目?
老师我们公司贷款给个人合同签的利息收入是到期日收利息还本金并且开票给个人。这样可以吗。
同地址企业,2家共用地址,申请发票该怎么办,有一家不需要发票
老师,房租租赁时间2025.10.15-2026.10.14,房东开具半年度房租发票期间2025.10.15-2026.4.14,在开票时应该是他选择错了,选成1年的租金了(2025.11.4号开具上半年度发票),今天去开剩下半年度2026.4.15-2026.10.14时间的发票开不出来了,这个咋整,25年的发票能作废重开不
税务局系统显示我们还有预缴税款,但是钱我们已经退回公司了
这个钱是怎么退回的?你这个是季度申报的时候预缴的吗?
以前的年度的企业所得税年报,预缴税款,钱已经退了
现在让更改申报表
修改汇算清缴 应补税款负数 然后去税务局退税税款申请退回
我们是税款退了,但是申报表没改,申报表上面还是有预缴税款,专管员的意思要把申报表上面的预缴税款更正为0
企业所得税的预缴不应该填写零的。跟你说一下流程,预缴的时候正常缴纳是就是季度预缴,然后汇算清缴的时候,在你的应补税款里面出现了负数,然后再申请退税就可以的 应补税款就应该体现负数的 税务局要求调整哪一个报表具体的。
税务局要求把申报表上的负数预缴税款调整为0就是,申报表上不能再提现我们还有预缴税款,因为我们的税款税款已经退回对公账户了
电子税务局我要查询税费申报及缴纳,里面有更正申报或者是作废申报,在这里面修改。
更正申报,找不到退税费缴纳的这一个报表
作废申报里面 所属期选择2021.1-12.31 你看下是不是这个
是作废2019的年企业所得税报
那就所属期选择2019年1月1到2019年12月31
直接更正申报吗,预缴所得税的负数在那一张表上填呢
主表 本期已缴纳里面 试下能修改吧
好的,我试试
可以的,可以试一下的