同学你好 这个就是计提工资表
请问下老师 计提公积金所附的原始凭证是什么呢? 如果用单位自己做的计提表,金额不一定对(因为公积金基数每年会有调整),金额不对的话,申报个税就会错误... 公积金官网好像也打印不了缴费通知书... 想问一下老师怎样才能得到本月需要缴纳的公积金的正确金额?
请问老师,计提的管理费用这部分不超过福利费限额的话,可以税前扣除吗?需要附什么原始凭证呢
请问老师,我单位只有老板一人是单位发工资,其他全部派遣,派遣单位不给上工会经费,我单位自行缴纳,但是工会经费计提比例为工资总额的2%,老板工资全年120000*2%=4800,但是我单位按照职工人数计提了12万。
老师你好:这个月我们需要补缴2018年的增值税,城建税和教育费附加,请问会计分录怎么做?是不是按照日常计提然后缴纳就可以?
老师好,请问事业单位年底计提工会会费需要附加哪些凭证?经费不足不能全额计提,计提一部分可以么
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢
老师,经费不足不能全部计提,计提一部分可以吧
同学你好 嗯 这个都可以的