:(1)计算本月准予抵扣的增值税进项税额 20000*0.13+52000=54600

老师,印花税借款合同,我们属于小型微利企业,和金融机构的借款合同,是不需要缴纳印花税的,但是需要申报,如果没有申报,有什么影响啊?我看我来之前都没有申报。
老师,外管证报验登记后才能开票吗
我每次都是当月申报当月的工资,那我现在1月份申报的时候把12月份的工资在申报一次吗
郭老师在吗郭老师接下问题,谢谢
老师,请问开劳务费发票,劳务费是编码大类吗
老师你好,我们是商贸公司,有些配送员的保险,能抵扣吗专票
请问老师,我公司欠供应商货款,不付款了,用货物抵债,这种情况可行吗?具体怎么操作?有什么风险?
老师,发我一份进销项,这种税务登记 的表,给我呢
您好,老师物业公司销售水费可以开具3%税率吗
老师,你好,我是周周,想请教个问题,公司账上挂的预收账款太大,现在税务局要我们进行处理,我不太清楚这个怎么处理
)计算本月提供货物运输服务的增值税销项税额 1417000/1.09*0.09=117000
3)计算本月提供货物装卸搬运服务的增值税销项税额。 240*0.06=14.4
(4)计算本月提供货物仓储服务的增值税销项税额。 (95400+15900)/1.06*0.06=6300
5)计算甲企业本月的应纳增值税。 117000+14.4+6300-54600=68714.4