你好 借:制造费用 6000 管理费用 2000 在建工程 2000 贷:累计折旧 10000

1.简答题某企业本期发生生产过程业务如下,请编制会计分录(1)仓库发出A材料233000元,其中甲产品耗用150000元,乙产品耗用80000元,生产车间耗用2000元,行政管理部门耗用1000元。(2)分配当月职工工资100000元,其中,生产工人工资60000元,要求按生产工时比例在甲乙产品之间分配(甲产品生产工时2000小时,乙产品生产工时1000小时),车间管理人员工作20000元,行政管理人员工资10000元,销售人员工资10000元。(3)当月发生水电费共计30000元,其中生产车间耗用20000元,行政管理部门耗用10000元,用银行存款支付。(4)计提当月固定资产折旧,其中生产车间固定资产折旧8400元,行政管理部门固定资产折旧5000元,销售部门固定资产折旧6000元。(5)月末,按生产工人工资比例分配制造费用。(6)假定本月初生产成本没有余额,本月投产的产品全部完工入库。提交
1.购入甲材料,价款50000元,增值税13%,货款尚未支付,2.用银行存款偿还以到期的短期借款本金100000元,以及计提的应付利息2000元3.计提本月固定资产折旧10000元,其中车间使用固定资产折旧8000元,管理部门使用固定资产折旧2000元,怎么写分录
车间领用材料1000元,厂部领用2000元,施工过程领用2400元,会计分录怎么做,具体数额多少?
计提固定产折旧10000元,车间用设备6000,管理部门用2000,施工过程用2000。会计分录什么做,具体数额为多少
、甲公司2022年1月份相关部门应分配的固定资产折旧额为:生产车间机器设备计提折旧2100万元;管理部门房屋建筑物计提折旧1480万元,运输工具计提折旧240万元;销售部门房屋建筑物计提折旧320万元,运输工具计提折旧263万元;工程建设计提折旧105万元;出租厂房计提折旧365万元。(金额以万元为单位)(做分录)
老师您好 可以麻烦帮我提供一份公司之间的借款协议范本吗
老师你好,公司进货电脑的各个零件收到零件发票,自己组装成为成品电脑,开出去发票是电脑,这个会不会有问题?比如进项不匹配的问题。
有两张发票已经抵扣了,现在跨年了,要进项税额转出,我做账的时候是先红冲做负数吗
今年9月的高铁票能抵扣吗?如何在电子税务局操作
公户的钱要取出来,是不是只能借款或者拿着结算卡取现
老师,平销返利,是在收入的哪个章节呢?我记得有这么一个知识点,但不记得在哪里学过了
老师您好,我们是小企业会计准则,以前年度计提附加税正常做的,但是支付的时候用成了借税金及附加贷银行存款怎么办
现在4线城市做财务工资有多少?
麻烦问下,账上有a公司的预收账款25400,然后11月份给a公司付了10000银行存款,可以用预付账款去抵扣吗,就是借预付10000,贷银存10000
付的贷款利息如何写分录