你好; 意思是12月建账; 那么你就得用你11月末的期末库存数据来建账 ; 之前的就不用处理的; 除非你之前 的数据不对; 你就得调整
你好老师,公司内账期初商品库存没有录入,现在商品出现了负数,老板说期初的东西都是公司没有成立时候在别人那里拿的散件,记不清楚了,能不能把负数商品,填写一个期初数,然后成正数,然后这个月底盘一次库存,把所有产品盘一遍,多了就盘盈少了就盘亏这样可以吗?然后从11月份开始根据盘好的库存开始一进一出呢
从2022年12月开始立账,这个原材料盘库小件数,和库存成品数要入财务软件里用哪两个科目,这个财务软件没有进销存,这个用分录入盘库的期初余额怎么去做
8月建厂,8.9.10.11,这4个月没有盘库的原材料小件和库存成品的期初余额数,11月底盘库,出来了库房期初数,在12月份开始立账,这期间8.9.10.11月这4个月发生的事用去管吗
老师还得问个问题,我刚接手这个账期初余额数已经填好,之前的会计结转生产成本,原材料,库存商品这些数,是每个月月底盘库以后的数据根据之前的期初数推理出来的,那这个推理出这个数应该是怎么推理
#提问#老师企业因刚成立1年,频繁换仓管,算成本用的领料单有开的有没开的,入库单也是有入库的也有没入库的,财务上根据开具出来的领料单和入库单做的成本,记得账,年底库存账实差异大,现准备换个新财务软件,这些存货数量怎么处理?发出去的成品基本都入账了?年底所有原材料账上1100多吨,库存308吨;库存商品账上-185吨,实盘280吨,我一月份建账接着这些错误,在1月份调整还是直接用仓库实际盘点数重新建账,查额怎么处理?老师看看怎么解决
老师,我们小企业会计准则,今年要红冲去年一笔会计分录,当时记账,借:银行存款,贷其他应付,实际上可能是一笔收入,因为前任会计没交接,当时入错了账,金额不大,只有几百元,今年可以直接冲红吗?
根据您的预扣预缴申报记录,2024年度您综合所得已预缴税款为零。由于您年度汇算申请退税的金额超过了已缴税款,无法通过本渠道提交退税申请,如确需申请退税,请前往办税服务厅办理。如您有疑问,可以咨询主管税务机关或拨打12366纳税服务热线
老师,销售地毯,开票应该开哪个税目,税收编码是哪个
老师好,请问转出未交增值税科目余额表在借方余额,填期初数是贷方,是填写负数吗
老师 什么情况下 才会入 待摊费用这个科目呢
老师你好!公司未出资到位的股东可以撤资吗? 税务上该怎么处理?
老师这个是科目余额表余额,一个客户,发票给勾选抵扣了,账上这样,老师这个该怎么办
公司没有人在购买社保,唯一的员工社保也是在别处购买社保,(法人也不在公司购买社保)。这样情况能不能申报免参保证明?
老师,我们申请一个项目,有一个经费支出原始凭证,这个凭证,一般是不是就是关于我们这个项目取得的发票,转款记录,签订的合同啥的?
请问老师,工伤、养老保险不通过应付职工薪酬计提,直接走管理费用和银行存款行吗?
应付账款,要到11月底的数,8月投资的钱用去管吗,
你好; 要 录入建账的; 你实缴资本了 就得录入12月期初数据的
那这个实收资本是现金,在8月建厂的时候,房租和建厂费用花了很多,那在12月立账怎么去做这笔
你好; 那也得先做到实收资本去; 然后12月建账后补做这些开支出去; 就可以平的
明白了谢谢
应付账款去填写11月份期末余额数吧
是的; 用你11月末期末余额 ;对的