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华星工厂2019年9月发生下列有关产品销售业务,每(1)向华龙公司销售A产品30件,件单价1000元/件,增值税税率为13%,款项尚未收到。 (2)预收华丰公司货款20000,存入银行。 (3)向乐凯公司销售B产品50件.单价600元/每件,增值税率为13%,款项已收存银行。(4)发出B产品25件,给华丰公司每件售价600,增值税税率为13%,余款退回。(5)用银行存改支付销售产品广告费5000元,增值税税率6%。(6)月末,销售原材料一批,售价3000元,增值税税率13%,款项已存入银行。(7)结转出售材料的实际成本2000元(8)月末,预计当月应负担的银行借款利息1500元。(9)月末,向孤儿院捐款50000元。(10)月末,收到职工王涛违反劳动纪律规定交来罚款500元。(11)月末结转本月销售A、B产品的销售成本,A产品的单位成本700元,B产品的单位成本380元。(12)月末计算并结转本月税金及附加7500元,其中,城市维护建设税5 150元,我明费附加2350元。[要求]根据上述资料编制会计分录。
1【资料】华星工厂2019年9月发生下列有关产品销售业务:(1)向华龙公司销售A产品30件,单价1000元/每件,增值税税率为13%,款项未收到。(2)预收华丰公司货款20000元,存入银行。(3)向乐凯公司销售B产品50件,单价600元/每件,增值税税率为13%,款项已存银行。(4)发出B产品25件给华丰公司,每件售价600元,增值税税率为13%,余款退回。(5)用银行存款支付销售产品广告费5000元,增值税税率6%。(6)月末,销售原材料一批,售价3000元,增值税税率13%,款项已存入银行。(7)结转出售材料的实际成本2000元。(8)月末,预计当月应负担的银行借款利息1500元。(9)月末,向孤儿院捐款50000元。(10)月末,收到职工王涛违反劳动纪律规定交来罚款500元。(11)月末结转本月销售A、B产品的销售成本,A产品的单位成本700元,B产品的单位成本380元。(12)月末计算并结转本月税金及附加7500元,其中,城市维护建设税5150元,教育费附加2350元。【要求】根据上述资料编制会计分录
我1【资料】华星工厂2019年9月发生下列有关产品销售业务:(1)向华龙公司销售A产品30件,单价1000元/每件,增值税税率为13%,款项未收到。(2)预收华丰公司货款20000元,存入银行。(3)向乐凯公司销售B产品50件,单价600元/每件,增值税税率为13%,款项已存银行。(4)发出B产品25件给华丰公司,每件售价600元,增值税税率为13%,余款退回。(5)用银行存款支付销售产品广告费5000元,增值税税率6%。(6)月末,销售原材料一批,售价3000元,增值税税率13%,款项已存入银行。(7)结转出售材料的实际成本2000元。(8)月末,预计当月应负担的银行借款利息1500元。(9)月末,向孤儿院捐款50000元。(10)月末,收到职工王涛违反劳动纪律规定交来罚款500元。(11)月末结转本月销售A、B产品的销售成本,A产品的单位成本700元,B产品的单位成本380元。(12)月末计算并结转本月税金及附加7500元,其中,城市维护建设税5150元,教育费附加2350元。【要求】根据上述资料编制会计分录。
阳光公司2022年10月,发生以下销售业务:①7日,向甲公司销售A产品500件,每件售价60元,增值税率13%,开具销售专用发票,收到三个月商业承兑汇票②16日,向乙公司销售B产品300件,每件售价150元,增值税率13%,开具销售专用发票,货款尚未收到。③30日,根据销售出库单,计算和结转A、B产品的销售成本其中:A产品每件成本为40元,B产品每件成本为115元要求:计算并编制以上销售业务的相关分录。也要具体金额
阳光公司2022年10月,发生以下销售业务:①7日,向甲公司销售A产品500件,每件售价60元,增值税率13%,开具销售专用发票,收到三个月商业承兑汇票②16日,向乙公司销售B产品300件,每件售价150元,增值税率13%,开具销售专用发票,货款尚未收到。③30日,根据销售出库单,计算和结转A、B产品的销售成本其中:A产品每件成本为40元,B产品每件成本为115元三笔的会计分录是什么?每笔分录金额是多少啊具体金额是什么
老师,我们用了一些临时工给他们发工资就做了6天,也得公户转账 给他们报个税是吧
老师,6月勾选入帐了,9月对方红冲了,分录怎么做
老师企业所得税每个季度可以不交吗?
老师您好!购买固定资产预付款,可以说是定金,但已开专用发票,公司急于抵扣,应该怎么入帐
老师,公司外账代账做的,开业好多年了现在要开始做内账,固定资产、待摊费用建账的期初数该如何确定?
老师、给供应商支付货款是承兑支付的、没支付之前是借记库存商品,应交税费进项,贷记应付票据;可是承兑不够、需要去别的公司买、购买和支付只写了一张凭证,借记应收票据、贷记银行存款、收到购买公司的承兑之后、需要付给供应商、那付给供应商的时候、凭证怎么写呀?
老师,您好,我公司承担了认证咨询老师的住宿费,这个住宿费开的增值税专用发票的进项税额可以抵扣吗?
应交税费-应交增值税-进项税额转出 数字应该放借方还是贷方
月末计提本月员工的工资 是应付工资嘛就是包括员工个人需要承担的五险一金费用和个人所得税费用嘛?以及月末计提完工资后需要计提个人所得税费用 五险一金费用嘛?会计分录分别都是什么以及应该在什么时间计提和发放各种费用之类的
老师,我们公司一部分车间租赁给另外一家公司使用了,我们是4s店,请问给对方开发票的话怎么开