你好同学,例如无形资产的成本是100,计提摊销的年限是10年,每一年就是100/10*175%,并不是一次性冲销完毕。
形成无形资产的,按照无形资产成本的175%在税前摊销。这句话是怎么理解呢?比如我本年发生的无形资产摊销额为1万,那我在年底加计扣除时可以用1万*175%得出的金额去加计扣除吗
老师好,形成无形资产的,按无形资产的175%摊销,是什么意思,举个例子说明下,谢谢
这个题里面,开发支出195和19.5那两个数是怎么得来的,没想明白,不是形成无形资产的,按无形资产的175%摊销吗
按研发费用加计扣除,形成无形资产的按照无形资产成本175%计提摊销税前扣除,这个是在企业对于形成的无形资产摊销没摊销?
老师,外购用于研发的无形资产可以选择按照无形资产成本的175%摊销吗?还是说只有所有研发达到预定状态形成新的无形资产后才可以进行无形资产成本的175%摊销呢?
老师,高速通行电子普通发票是不是可以抵扣
老师,假如我24年汇算清缴亏损30万。24年汇算清缴是在25年的5月份才做。如果25年二季度盈利了20万。将有以前年度亏损补20,剩余的10万在哪儿能看到这个金额?或者是以后在预缴时怎么能知道之前还剩余的10万未弥补亏损?
车间员工慰问费放什么科目
老师你好!在平台代开发票,税费没有交,税率为一个点,公司直接扣一个点增值税可以吗?
职工工资可以冲暂估费用吗?
老师,下午好。公司新装修一起材料费人工一起11万。这个直接计入当期损益还是怎么做是正确的?
5月份由小规模变更为一般纳税人6月份没有带出增值税申报表怎么办
5月份由小规模变更为一般纳税人6月份没有带出增值税申报表怎么办
5月份由小规模变更为一般纳税人6月份没有带出增值税申报表怎么办
老师,客户对公账款付款给我们个人账户,不开发票,这样可以吗?
那意思就是要不到10年就摊销完了吗
老师,资本化形成差异那里,为什么是可抵扣差异,明明是税法要多摊销,那计税基础就小于账面价值呀,就是应纳税暂时差异呀
不是的同学,会计上是按照100%计提摊销的,税法上是按照175%计提摊销的,资产的账面价值小于计税基础的时候属于可抵扣暂时性差异。