借生产成本-A77000 -B106000 制造费用2500 贷原材料 185500

1、资料:某企业生产过程中发生如下经济业务:(1)生产A产品领用甲材料200000元,乙材料160000元,生产B产品领用甲 材料120000元,乙材料40000元.车间领用甲材料12000元,厂部领用 乙材料400元。 (2)分配工资:应付A、B产品人工工资共计120000元,按A、B产品生产工时 分配生产工人工资。A产品生产工时1000小时,B产品生产工时2000小 时。车间管理人员工资60000元,行政人员工资10000元。 (3)向银行提取现金,发放工资。 (4)计提固定资产折旧,其中:车间16000元,厂部门6000元。 (5)以银行存款支付下季度杂志费6000元。 (6)以银行存款支付水电费,车间2000元,厂部1000元。 (7)按生产工时分配制造费用。(写出计算过程) (8)期初没有在产品,A产品当月全部完工,结转A产品完工产品成本。 要求:根据以上经济业务编制相应会计分录;并计算完工产品的总成本。
产品生产业务核算要求:根据上述每一笔经济业务编制会计分录资料:ABC工厂2017年10月份发生下列经济业务:1本月生产领用材料情况如下:用途A产品甲材料32000乙材料45000合计77000B产品甲材料68000乙材料38000合计106000车间一般耗用甲材料2000乙材料500合计2500合计甲材料10200乙材料83500合计1855002.结算本月应付工资68000元,其中产品生产工人工资30000元,生产b产品生产工人工资20000元,车间管理人员工资10000元,厂部管理人员工资8000元。3.用银行存款支付本月水电费合计5200元,其中各车间分配3700元,厂部分配1500元。4.折旧费是4830元,其中生产用固定资产折旧费为3800元,管理部门固定资产折旧费1030元。5.按生产工人工资的比列分摊并结转本月制作费用。6.本月投产A产品100件,全部完工B产品300件,全部未完工。A产品已全部完工入库,结转完工产品成本
建华工厂209年7月份发生下列经济业务,要求编制会计分录。(1)1日,用现金支付办公用品费650元,其中生产车间300元管理部门350元。(2)5日,生产甲产品领用A材料800千克,单价50元,生产电产品领用B材料300千克,单价20元,管理部门领用B材料50千克。(3)10日,用现金支付管理部门修理费120元。(4)生产甲产品领用A材料200千克,单价50元,C材料300千克,单价10元生产车间领用C材料100千克,单价10元。(5)15日,用银行存款支付下半年报纸杂志订阅费2400元。(6)25日,用银行存款支付本月水电费15000元其中生产车间9000元,管理部门6000元。(7)29日,用银行存款支付本季度短期借款利息600元(前两个月已经计提)。(8)30日,结算本月应付职工工资50000元,其中生产甲产品工人工资20000元,生产乙产品工人工资15000元,车间管理人员工资6000元,企业管理人员工资9000元。编制会计分录
建华工厂209年7月份发生下列经济业务,要求编制会计分录。(1)1日,用现金支付办公用品费650元,其中生产车间300元管理部门350元。(2)5日,生产甲产品领用A材料800千克,单价50元,生产电产品领用B材料300千克,单价20元,管理部门领用B材料50千克。(3)10日,用现金支付管理部门修理费120元。(4)生产甲产品领用A材料200千克,单价50元,C材料300千克,单价10元生产车间领用C材料100千克,单价10元。(5)15日,用银行存款支付下半年报纸杂志订阅费2400元。(6)25日,用银行存款支付本月水电费15000元其中生产车间9000元,管理部门6000元。(7)29日,用银行存款支付本季度短期借款利息600元(前两个月已经计提)。(8)30日,结算本月应付职工工资50000元,其中生产甲产品工人工资20000元,生产乙产品工人工资15000元,车间管理人员工资6000元,企业管理人员工资9000元。编制会计分录
项目四.核算企业主要经济业务表4-42022年8月生产领用材料单位:元用途甲材料乙材料合计A产品B产品车间一般耗用320006800020004500038000500770001060002500合计10200083500185500(2)从银行提取现金68000元。(3)用现金发放职工工资68000元。(4)结算本月应付工资68000元,其中,生产A产品生产工人工资30000元,生产B产品生产工人工资20000元,车间管理人员工资10000元,厂部管理人员工资8000元。(5)按工资总额18%计提职工社保费。(6)用银行存款支付厂部第四季度的报纸杂志费660元。(7)用银行存款支付本月水电费5200元,其中,车间分配3700元,厂部分配1500元。(8)按规定标准计提本月固定资产折旧费4830元,其中,生产用固定资产折旧费3800元,厂部固定资产折旧费1030元。
老师,请问下2024年3月份开具的发票,现在还能抵扣吗,
甲公司承包土地2025年收入,业务人员没有来报酬,那么租地成本可以不从生产成本转入主营业务成本可以吗?
请问老师:未开票申报的收入跨年 请问老师:25年未开票申报,到26年公司才有销项要开票,跨年可以用25年的未开票已申报的额度抵消吧?
凭证装订,如果1-12月,共分4本,一本凭证是7-9月,我们下面是写第壹本,共壹本,。,还是写第叁本,共肆本
甲公司承包土地2025年收入,业务人员没有来报酬,那么租地成本可以不从生产成本转入主营业务成本可以吗?
购买办公柜子,应该怎么做账?并且我给公司打款7724.75元,但是公司给我开了7802元发票,差额我应该怎么处理?
老师,24年收到的成本票已入账,在25年对方红冲了,那我们作为受票方需要把这部分调整出来吧?那他在24年修改申报,还是直接在今年做红冲呢?
有个人的往来要倒账 其他应收款挂的他的名字 能不能转给法人 法人转给他然后他还回公司 这样倒一下可以吗
现在申报12月,太忙来不及调整,2月份回去修改资产负债表数据可以不
我们24年付款2万工程涂料,对方开票开了4千,剩下1.6万未开票,25年我来上班一直问负责人联系要票,要不来,我投诉对方不开票,对方给我说开不出来了,意思这个票没有了,我应该怎么处理这个账