你好,你们有给对方送货吗?

筹建期,公司给个人打款用作污水处理池,现在是发票已开但发票被弄丢了,请问这个会计分录咋做
老师,请问收了货款,但是那个公司注销了,现在不用开票出去,怎么处理,做会计分录。
请问,公司开出去的发票,没有收回款的部分,也不会收回了,做账怎么来处理了
老师,如果分公司是工厂,不作销售处理,然后总公司做货,那么现在货做好了,给总公司去卖,我想以货抵借款,这个合规吗?然后分录要怎么做啊、
皱老师,您好!会计小白请教老师: 公司在9月先预收了我公司销售钢材的货款,也已开了发票。但是老板是在收了预付款的第二个月才向第三方采购原材料。请问这样的业务要怎么处理?会计分录要怎么写?
你好老师小规模纳税人给对方交房租费对方不给开发票 也不敢写收据我们只有从公户转的汇款单子做凭证可以吗
你好老师 小规模纳税人给对方交房租对方不给开发票 年终会算时调增行吗?
老师,律师 客户或者帮我们维修的师傅,坐火车飞机到公司,我们给她们报销车费,前面车票上有名字,这种票可以做费用吗?入什么科目呢
寺庙经营账务处理,有免税的,有应税,账务处理方式有推荐的吗?
朴老师,我公司是小规模纳税人,第二季度的成本已经入账,但供应商还没有开发票,是暂估入库的,那供应商现在开发票我按照账面的报税没有问题吧?
我想问哈,群里有没有做门窗加工行业的会计呢
老师,怎么看待教会徒弟饿死师傅这个问题
小规模纳税人从公户提取现金分录怎么做,开票金额是14万左右,取现11万
老师,人力资源行业的会计可以做吗?这个行业有没有什么风险
老师,数电专票,已经抵扣,发现品名不对,怎么办?
有发货给对方
你好 借:预收账款,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 , 贷:库存商品
老师,如果是未发货,是不是就是做营业把应收账款贷方转入营业外收入呢?
你好,如果是未发货 借:预收账款,贷:营业外收入
收到款时候,我贷方做到应收账款*001客户了,之后现在这个账户显示贷方余额,所以,我要把这个账户调整一下。
你好,收到款时候,计入贷方应收账款。(如果是未发货)那现在分录就是 借:应收款账款,贷:营业外收入
好的,明白了,谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。