你好,做不了差旅费,只能做招待费。

报销费用的时候报销人和领款是A ,B是公司的其中另一个员工。我做分录的时候能不能写成 借:管理费用-办公费/差旅费 贷:其他应收款-B
给员工A报销差旅费,但是申报个税的时候没有A的名字,怎么办,是不是不能用公账给A报销,怎样做才是合理的
老师,如果有个员工社保不在A公司,但是工资条上有他名,这样有关他名字的车票也可以走正常差旅报销,办公用品报销也可以直接发他个人是吗
两个公司A和B都是老板的,但是销售人员(劳动合同签的老板A公司)出差,但是住宿开的发票开的是老板的B公司。这种情况,他的差旅费报销,不能用A公司给他付吧?那如果用B公司给他付,可是他不是B公司员工呀?这种怎办?
老师,我们有两个公司,1公司员工a,a出差的差律费回来报销,出纳不小心用2公司给转出去了,发票也是开给2公司,这样我能把a的这份报销做在2公司吗?里面有车票,a员工的社保个税都是在1公司买的
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ,公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ,结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
您好,不太明白呢,可以具体一点吗
你好,借销售费用,招待费,贷银行存款,做这个做不了差旅费。
也是从公账直接转到A的私户上吗,然后做账用招待费这个科目,这样转是合理的吗
你好是的,是这么做的。
差旅费必须要是申报了个税,是公司的员工才行,才能转款,是不
你好是的,是这么做的。