你好,你是一般纳税人还是小规模的?

工程监理公司,和客户签订的都是监理合同……变更之前开的发票内容都是“监理咨询*监理服务费”……现在,经营范围增加了“造价咨询”,为了提高公司的造价咨询的资质,签订合同内容没变,发票开了一部分“监理咨询*咨询费”……印花税核定计税依据是“技术合同”按“次”缴纳……1、之前签订的监理合同,能不能开票“咨询费”? 2,监理合同属不属于技术合同,应不应该缴纳印花税?(网上查的是,监理合同不属于技术合同,不交印花税) 3、如果监理合同不属于技术合同……变更之前,销项发票都是开的“监理服务费”日,就不应该交印花税……老会计每月填报的印花税申报表,计税基数填写的数据都是“当月认证抵扣的进项发票金额”,这是为什么? 4、如果监理合同不属于技术合同……现在,开票内容有“监理咨询*监理服务费”和“监理咨询*咨询费”,印花税的计税基数应该是什么?(老会计说,监理合同,开“监理服务费”,不交印花税,可是她每月的印花税申报表都按“进项抵扣的发票金额”计算印花税。开“监理咨询*咨询费”,必须交印花税,没有合同,还是按发票金额计算)
老师好,租入个人出租商铺做办公楼使用,出租方不提供发票给我们,我们根据付款凭证入账,这种情况还需要交印花税吗?如果需要交,印花税是按付款金额缴纳,还是按合同上签订的金额按比例一次性缴纳,例如合同金额是20万,交多少印花税
老师 ,7月份开始印花税缴纳在签订合同时是含税价但没有单独列明增值税的 要全额缴纳印花税 ,这个单独列明是什么意思 ?不含税价是多少,增值税是多少 分别写出来吗?还是写直接写一个含税价是多少 就可以了
请教各位老师:电信局销售设备并提供网络安装服务,其中设备占比70%,服务及耗材占比30%,应该怎样提供增值税发票,如果全部开具服务类发票可以吗?设备如果需要单独开设备的发票,服务开服务的发票,这个要分别签订设备合同,服务合同,还是只要在合同在分别列示即可?
老师,合同签订时,税金单独列示,印花税缴纳是按照不含税金额交,那如果是开普通发票的合同,税金也单独列示了,也是按照不含税金额交印花税吗,谢谢
老师,公司2026年利润表年度营业收入比增值税申报表“计税销售额”多1分钱,期末留底税额多2分钱,请问怎么平账?
老师,10-12月租金,1月才付,先计提:借:管理费用 贷:其他应付款是吧,
老师,公司注销时,库存几十万,实际没百东西怎么办
请问如果一家公司报的工资薪金一年差不多6万,另外一家公司有一个月也报了5000多,并且预交了50税款,那汇算清缴的时候会退吗
请问个体户报经营所得的时候,弥补亏损那里可以填往年的亏损金额吗
老师,我期初库存现金调了,是年底一起调吗,还是4-7-10每个季度都要调
是2025年。我多记了一笔利息。金额0.25元怎么做分录调整。执行小企业会计准则
你好,请问企业自开的农产品原木收购发票,帐务怎么处理
增值税申报表一个属期的只能线上更正1次吗? 当天更正增值税申报表有没有总次数限制
更正增值税申报表时,提示减免税申报明细表免税项目中第一列免征增值税项目销售额第4行应不等于0,我们填在了出口免税行次,不符合第四行填写条件。为什么提示这个呀,该怎么做
你是一般纳税人的话,开普通发票,他也有税额的,开专票、普票是一样的。
我是一般纳税人
纳税人的话,税额可以单独写的。
老师,是我们向个人购进货物,对方是个人,开的免税发票,不知道合同中的增值税税额应该怎么列示
那就没有税额的,免税的,对方是免税的,没法写税额,含税和不含税是一样的。