你好。把这笔分录补上就行了,。借应付职工薪酬。贷其他应收款。

老师,其他应收款挂的个人代扣社保,其他应付款挂的代扣社保,银行帐还是对的,这个接上怎么办,应收账款后面挂了个预收款,也不知道那儿
公司已经代付了员工个人部分的社保,有2000多借方其他应收款-社保余额,该怎么调整?
企业代扣代缴个人部分社保到底是其他应收款还是其他应付款,怎么理解?
其他应收款代扣个人社保费,漏扣了怎么调整?
代扣个人社保,其他应付款-社保费,应该有余额吗
你好,关于已经付了项目定金了,但没开票,会计分录可以直接做成应付账款吗?不做预付账款吗?
老师,其他应收款的代扣社保费没有收回来,怎么处理
老师,酒店开业的时候,一次性领用布草,4.9万,,但是本月收入只有1.3万,那么我把领用布草的4.9万计入成本,合适不?
公司做跨境电商,进出口备案了,季度超过30万了也免税吗
老师我这个勾选成功了吧
老师,老板报购入一辆三轮车,可的抵进项吗?会计分录怎么做?
分公司有几个人的工资在总公司发的,这个报个税的话在哪里发的工资就在哪里报吧
老师,租用的办公室装修费,能不能一次入办公费用
老师好 财务报表 今年和下一年有啥数据衔接关系呢
老师我报增值税有40000多做了未开票收入。填报表后应交增值税比利润表少10 .75我应该怎么调整。
那么应付职工薪酬就有负数余额了
你好 工资已发了这样 借其他应收款,贷 应收账款 下月发工资时扣下来
好的,谢谢老师
客气,祝您工作愉快。