你好; 这个款是你们 挂靠单位直接去 缴纳支付的吗 ? 你是做你自己挂靠单位的分录 ; 你 把这部分计入成本去

老师您好,就是有。有这么一个问题是,就是有挂靠的公司,把工程项目挂靠到我们公司来做。然后嗯,也交预缴的税款。然后甲方也把钱打给了我们,然后我们公司要扣。管理费,还有那些税费之后把剩的钱打给那个挂靠的人。然后就剩的钱打给挂靠的人,我银行转账的话,我的备注是要写什么摘要呢?然后我转给他,之后我的这笔账该怎么做呢?就是这个挂靠的项目,挂靠人也没有票给
我们是施工方挂靠一个有资质的建筑公司,施工地是异地,需要异地缴款增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,还有企业所得税,印花税{印花税是按合同不含税总价的千分之三缴纳的,以后就不用预交了}预交的税款是我们施工单位自己的个人银行卡缴纳的,被挂靠单位收到业主的工程款后是不是需要把我所预交的所有税款税种都要退还给我,怎么退还?是私下给现金吗?
我们是承接精装修工程的公司A,挂靠的公司B是北京的,项目所在地是广东,现在由B公司开了发票到甲方申请进度款,我们预缴了2%的增值税及其附加税还有企业所得税,这个业务是要如何做会计分录做账呢?
老师好,我们老板接了个工程,但是挂靠到一个施工单位在,我们是挂靠方,然后我们建安行业异地税金预交(预交了增值税以及附加税以及印花税),我们垫支了这个税款,请问站在挂靠方的角度,我要怎么做账
老师,你好,我们是挂靠的施工单位 ,被挂靠方说他们是总公司统一做账报税,所以也不清楚交了多少税,但我们是给政府工程施工,所以有审计查账,请教下作为施工单位,我们是按挂靠方开出多少发票,就计多少增值税及附加税吗?
老师您好,请问外币交易资产负债表日的处理,和外币报表折算为何会口径不一致,资产负债表日不就是出报表之日吗,举例:外币交易中,若是固定资产,则在资产负债表日不折算,但在外币报表折算中,则需按资产负债表日即期汇率折算,不太理解?
我2025处置了一辆轿车原值35万元,期未固定资产累计折旧小于年初数,企业所得税汇算时固定资产折旧表该怎么填
下列行政事业单位会计科目中,设置正确的是()科目。A“其他费用”B“其他支出”C“所得税费用”D“所得税支出
做亚马逊平台的。9810,自己公司抬头出口报关,比如我26年1季度,报关金额是60万,1季度平台收入40万。要按照哪个金额确认收入?按照哪个金额申报增值税?
开发票开给个人 没选个人 直接开的有事吗
老师,这个怎么做,有简单的方法吗?
朴老师,我公司找人买的包装物(桶),然后发给委托加工出加工,在受托方破损损耗了100多个,这记为管理费用还是存货成本?计入管理费用可以税前扣除吗?
损益类的科目包括哪些?越详细越好,特别是中级实务要考到的科目。它是贷方余额增加利润,借方减少利润的科目吗?
手机怎么登录会计学堂,怎么知道自己的订单号
做亚马逊平台的。比如我26年1季度,报关金额是30万,1季度平台收入是20万。但是这20万可能是有部分是24年第四季度报关出去的金额。问题:究竟是按照平台收入申报一季度,还是按照1季度报关金额申报增值税
我们先垫支给被挂靠方 然后垫支完了以后被挂靠方就报销给我们了
你好; 那你就做; 借其他应收款 贷银行存款 ; 就挂这笔
我问的是会计分录怎么写
你好; 借其他应收款 贷银行存款 ; 就挂这笔 ; 垫付的分录 就是这样来写的; 对方要报销 说明 后期要还给你的
不体现预交增值税什么的科目吗?最后被挂靠方要整体扣我们1.5%的增值税的
你好 ;1. 不体现 ;这部分是预交的; 是对方被挂靠单位 会做税费科目的; 你们自己不做
要是就这么简单写个科目 到最后跟被挂靠方对账的时候 我怎么查我之前预交了多少呢
你好 ; 对方报给你; 你i做; 借银行存款 贷其他应收款 ; 自己开票给被挂靠单位的时候 产生的收入; 你在做税费科目处理;
我们压根不给被挂靠方开票呀 就是我们没有资质做建筑才挂靠到别人单位去的呀 我公司开啥票呢
你好1; 比如你挂靠我 ;我 去 跟客户 开票 报税收入; 假如你不开票给我 ; 我就没有成本发票的; 我支付给你; 我所得税会调整成本部分的; 你不开票 到时做你的无票收入报税
说白了这个工程是老板名义接的 我肯定站在老板立场做账的 我压根就不会涉及进来公司 税款也是老板垫支的
你好 ; 那你 对于你公司来说 ; 你垫付的 别人要还你; 你就走其他应收款挂着就行了。