你好; 这个款是你们 挂靠单位直接去 缴纳支付的吗 ? 你是做你自己挂靠单位的分录 ; 你 把这部分计入成本去
老师好,有些施工单位挂靠我们建筑公司在外省施工项目,在当地预缴的增值税及其附加税费,企业所得税都是他们自己在本地预缴,然后把预缴税单拿给我们公司入账,请问我公司拿到这些税单记账,会计处理分录如何做才合理?
我们是施工方挂靠一个有资质的建筑公司,施工地是异地,需要异地缴款增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,还有企业所得税,印花税{印花税是按合同不含税总价的千分之三缴纳的,以后就不用预交了}预交的税款是我们施工单位自己的个人银行卡缴纳的,被挂靠单位收到业主的工程款后是不是需要把我所预交的所有税款税种都要退还给我,怎么退还?是私下给现金吗?
老师好,我们老板接了个工程,但是挂靠到一个施工单位在,我们是挂靠方,然后我们建安行业异地税金预交(预交了增值税以及附加税以及印花税),我们垫支了这个税款,请问站在挂靠方的角度,我要怎么做账
老师,你好,我们是挂靠的施工单位 ,被挂靠方说他们是总公司统一做账报税,所以也不清楚交了多少税,但我们是给政府工程施工,所以有审计查账,请教下作为施工单位,我们是按挂靠方开出多少发票,就计多少增值税及附加税吗?
老师好,我们老板接了个工程,但是挂靠到一个施工单位在,我们是挂靠方,然后我们建安行业异地税金预交(预交了增值税以及附加税以及印花税),我们垫支了这个税款,请问站在挂靠方的角度,会计科目怎么写
印花税是按收入金额交还是按收入+成本金额缴纳
老师,请教下,公司属于医院的全资第三产业,一般纳税人,公司招聘500多人派遣到医院各科室,员工工资,单位缴纳社保由医院拨款,公司办理劳务派遣资质,员工工资保险是发多少拨款多少,不存在管理费,也无差额,我想请问下收到工资拨款做了收入,税率采用哪种好些,报税时怎么选择,谢谢
两个人合伙,A股东和B股东各占50%股份,A股东投资款28万,B股东没有投资,还从公司借支了16万,主营业务收入554万,主营业务成本557万,应收账款205万,应付账款190万,账上余额-20万,A股东负责业务应收金额95万。B股东负责业务应收110万,那现在A股东如果把应付账款全部过给B股东,A股东还要给B股东多少钱?利润是多少?
老师能给讲一下最后一个选项吗?不太理解是什么意思
老师,麻烦帮忙看下这个题目,计入财务费用的金额不应该是贴现利息吗,贴现利息=票面到期值*贴现率*贴现期=515000*10%*3/12(提前三个月贴现),为什么算出来的答案不一样呢,是哪里理解错了呢
老师,请问一下这个题怎么做,我不太懂
这种票的话发票号和代码分别是哪个?
老师,公积金个人全额承担,那扣税是全额抵扣吗
257万的净资产是怎么算的,30万的投资款不能算公司资产吧,
您好,我想问一下新企业被列入负面清单开不了数电票,要怎么办
我们先垫支给被挂靠方 然后垫支完了以后被挂靠方就报销给我们了
你好; 那你就做; 借其他应收款 贷银行存款 ; 就挂这笔
我问的是会计分录怎么写
你好; 借其他应收款 贷银行存款 ; 就挂这笔 ; 垫付的分录 就是这样来写的; 对方要报销 说明 后期要还给你的
不体现预交增值税什么的科目吗?最后被挂靠方要整体扣我们1.5%的增值税的
你好 ;1. 不体现 ;这部分是预交的; 是对方被挂靠单位 会做税费科目的; 你们自己不做
要是就这么简单写个科目 到最后跟被挂靠方对账的时候 我怎么查我之前预交了多少呢
你好 ; 对方报给你; 你i做; 借银行存款 贷其他应收款 ; 自己开票给被挂靠单位的时候 产生的收入; 你在做税费科目处理;
我们压根不给被挂靠方开票呀 就是我们没有资质做建筑才挂靠到别人单位去的呀 我公司开啥票呢
你好1; 比如你挂靠我 ;我 去 跟客户 开票 报税收入; 假如你不开票给我 ; 我就没有成本发票的; 我支付给你; 我所得税会调整成本部分的; 你不开票 到时做你的无票收入报税
说白了这个工程是老板名义接的 我肯定站在老板立场做账的 我压根就不会涉及进来公司 税款也是老板垫支的
你好 ; 那你 对于你公司来说 ; 你垫付的 别人要还你; 你就走其他应收款挂着就行了。