你好; 这个款是你们 挂靠单位直接去 缴纳支付的吗 ? 你是做你自己挂靠单位的分录 ; 你 把这部分计入成本去
老师好,有些施工单位挂靠我们建筑公司在外省施工项目,在当地预缴的增值税及其附加税费,企业所得税都是他们自己在本地预缴,然后把预缴税单拿给我们公司入账,请问我公司拿到这些税单记账,会计处理分录如何做才合理?
我们是施工方挂靠一个有资质的建筑公司,施工地是异地,需要异地缴款增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,还有企业所得税,印花税{印花税是按合同不含税总价的千分之三缴纳的,以后就不用预交了}预交的税款是我们施工单位自己的个人银行卡缴纳的,被挂靠单位收到业主的工程款后是不是需要把我所预交的所有税款税种都要退还给我,怎么退还?是私下给现金吗?
老师好,我们老板接了个工程,但是挂靠到一个施工单位在,我们是挂靠方,然后我们建安行业异地税金预交(预交了增值税以及附加税以及印花税),我们垫支了这个税款,请问站在挂靠方的角度,我要怎么做账
老师,你好,我们是挂靠的施工单位 ,被挂靠方说他们是总公司统一做账报税,所以也不清楚交了多少税,但我们是给政府工程施工,所以有审计查账,请教下作为施工单位,我们是按挂靠方开出多少发票,就计多少增值税及附加税吗?
老师好,我们老板接了个工程,但是挂靠到一个施工单位在,我们是挂靠方,然后我们建安行业异地税金预交(预交了增值税以及附加税以及印花税),我们垫支了这个税款,请问站在挂靠方的角度,会计科目怎么写
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
我们先垫支给被挂靠方 然后垫支完了以后被挂靠方就报销给我们了
你好; 那你就做; 借其他应收款 贷银行存款 ; 就挂这笔
我问的是会计分录怎么写
你好; 借其他应收款 贷银行存款 ; 就挂这笔 ; 垫付的分录 就是这样来写的; 对方要报销 说明 后期要还给你的
不体现预交增值税什么的科目吗?最后被挂靠方要整体扣我们1.5%的增值税的
你好 ;1. 不体现 ;这部分是预交的; 是对方被挂靠单位 会做税费科目的; 你们自己不做
要是就这么简单写个科目 到最后跟被挂靠方对账的时候 我怎么查我之前预交了多少呢
你好 ; 对方报给你; 你i做; 借银行存款 贷其他应收款 ; 自己开票给被挂靠单位的时候 产生的收入; 你在做税费科目处理;
我们压根不给被挂靠方开票呀 就是我们没有资质做建筑才挂靠到别人单位去的呀 我公司开啥票呢
你好1; 比如你挂靠我 ;我 去 跟客户 开票 报税收入; 假如你不开票给我 ; 我就没有成本发票的; 我支付给你; 我所得税会调整成本部分的; 你不开票 到时做你的无票收入报税
说白了这个工程是老板名义接的 我肯定站在老板立场做账的 我压根就不会涉及进来公司 税款也是老板垫支的
你好 ; 那你 对于你公司来说 ; 你垫付的 别人要还你; 你就走其他应收款挂着就行了。