甲 借,应付账款100 贷,银行存款100 乙 借,应付职工薪酬80 银行存款20 贷,应收账款100

想知道第二问咋写,系统问题不能再回复了,只能从新发甲企业是乙企业的主要原料供应商。乙企业2×20年上半年就因资金链出现问题,资金面临严重缺口;下半年经营状况也出现了问题,导致当年严重亏损。根据这种情况,甲企业于2*20年年底将应收乙企业的9000万元的销货款计提了10%的坏账准备。2×21年6月,乙企业积欠的应付购货款9000万元仍无力偿付,双方签署了债务重组协议。根据该协议,2*21年6月30日,乙企业用持有的丙公司债券予以偿还。该批债券在乙企业被分类为以摊余成本计量的金融资产,账面价值为6002万元(其中,面值6000万元,未摊销溢价2万元),重组日该批债券的公允价值为6100万元。甲、乙企业分别支付6万元和4万元的相关费用。甲企业将受让的资产作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。其他资料略。[要求]根据上述资料,进行如下会计处理(金额单位用万元表示):(1)分别进行甲企业、乙企业债务重组日的账务处理。(2)说明此项交易对甲企业、乙企业当期税前利润的影响。
比如:房地产公司(甲方)支付的劳动统筹款100万————给劳动统筹单位————又返还给施工单位劳动统筹款20万(乙方)。 1.站在甲方的角度:这个款项来回都应该 怎么写分录? 2.站在乙方的角度:这个款项来回应该 怎么写分录啊? 注意这是3个不同的单位公司。
1、我们公司是建筑劳务公司,劳务占比80%,其他是材料和机械,现在请了个阿姨给农民工和办公室人员做饭,阿姨每个月买菜3千多,阿姨每次拿回来的票都是小商贩那里买的,每天买1-2佰多,小商贩都是手写单子,这个能做账吗?2、我知道有个税法{企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。)} ,但是我打税务局电话说要这个小商贩去税务局代开发票,要交1个点的税,还要交10个点个税,有这个10个点的个税吗 ?3、而且小商贩小本生意也不存在开票交税,现在要怎么弄好呢?
老师晚上好!现在公司要求做一盘内账!我们公司做零售电子设备和系统集成项目工程的!领导的要求是!零售的不管有没有开发票,只要是送货给对方,有了送货单,就要计入应收账款!项目只要有了合同就要确认应收账款!如果最后合同金额有变再调整!想问一下!如果是这个思路!例如我1月份送了100元货给A公司,其实!我4月份才开票给A公司,账款暂时没有收到!另外我1月份有一个项目合同是10万元B公司的!3月份才开2万元的票!4月份收到2万元的项目款!后面说合同实际只有98000元!这样两种情况我要如何做账呢?我们准备用金蝶软件做!会计分录应该怎么写了!需要注意些什么呢?谢谢啦!
我想咨询一下,我公司这边有个工抵协议,甲方(建设单位),乙方(发包方)丙方(承包方为我公司),丁方(抵款房租所有权人),其中甲方,乙方,丁方实际为一个老板,三个公司,现在需要丁方给我公司开具房产的发票,我公司作为固定资产入账,但是由于时间比较长,对方开票肯定是按现在的市场价来给我们开票,对于我们来说,房产严重贬值,但是对方有考虑到金额比较大,4000多万,想着给我公司开一部分房产5%,还有一部分装修费,具体税率不知道,同时我公司需要给其他两家甲方和乙方开具2400多万和340多万的工程款发票9%的税率,现在我公司需要和对方谈判,站在税务的角度怎么做谈判,还有房租贬值账务该怎么处理
个体工商户核定了增值税和所得税的,季度开票30万以内,需不需要做年度所得税汇算清缴?
商贸企业购口罩给员工分录怎么做
出扣免退税申报-填写明细表申报,配单后商品代码、退(免)税业务类型、备注这3项是空的,是可以不填吗
老师,我们仓库有些库存数大于账面数,有些是小于账面数,我帐务上应该怎么处理?
老师,请问下,是不是只有发票报销的才可以从公户出钱,没有发票的老板们私下给报销了,他们就私下协商,怎么分摊对吗?
个体工商户核定了增值税和所得税的,月开票10万,季度开票30万免增值税?所得税免吗?这样的个体工商户不用做个人所得税的汇算清缴b类报表?那么个体户的工商年报需要做吗?
老师请问下,我上个月个税报错了,可以更正吗,以前个税报错更正,税管员找的
出口企业,收汇是人民币,免退税申报,有个美元汇率是必须设置吗,出口明细表有个美元离岸价是正常的吗
老师,我们公司前两个月多享受了退役军人补贴,后面更正申报,补缴了多享受的税金,之前减免的时候账务处理是做到了其他收益,那我现在是冲减其他收益吗
老师,我们是临时的县级高速指挥部,由上一级市高速指挥部拨入征地拆迁款和工程款,由此拨款产生的利息应该怎么做,然后我们指挥部每一次拨款产生的手续费能不能从这些利息中扣掉。还是这些拨款手续费从办公经费中列支。谢谢老师
如果,劳动统筹单位(第三方) 又退回来30万给乙方:甲方怎么做账?乙方怎么做账? 注意:最早的100万是从甲方支付给劳动统筹单位(第三方的)
借,银行存款 贷,应收账款 收到退回就是
你那个凭证做的,感觉甲方 乙方账面,都永远挂着100万一样。
你这里本身是甲方和乙方他们有业务,只是现在这个账没有直接转给乙方,中间通过了一个统筹单位去过了一下账,那么他们还是用应收和应付来进行处理的。
好的老师。 如果,劳动统筹单位(第三方) 又退回来30万给乙方:甲方怎么做账?乙方怎么做账? 注意:最早的100万是从甲方支付给劳动统筹单位(第三方的)
甲方不做处理,这是直接退回乙方了 乙方 借,银行存款 贷,应收账款30
二级科目也写一下,要不然晕的。 甲方的二级科目,应付账款~乙方:100万 对吗? 乙方的二级科目,应收账款~甲方 对吗?
应收账款-甲公司 应付账款-乙公司
等于说,最初 甲方付给劳动统筹单位(第三方)的100万 甲方直接挂乙方的账了,甲方不挂第三方100万,对吗? 还有,最终结算时 劳动统筹单位(第三方)共计退回85万,甲方贴了15万最终应该结转到哪个科目?
1,对的 2,这个15啊,要么就是你交的那个农民工的保证金,要么就是已经给农民工发工资了,不存在说甲方贴了15万的说法,这个你要确定一下他最终是属于哪个款项,才能给出对应的科目。