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老师问一下如果我进项的抵扣发票不够了,那我出口转内销的话,我损失怎么算的?

2022-12-01 14:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-01 14:37

你好 直接冲减你们的收入,增值税进入应交税金-值税-项税额转出红字。

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快账用户4533 追问 2022-12-01 14:38

那就是我可以少交增值税嘛?

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齐红老师 解答 2022-12-01 14:39

是的,相当于应交税费的借方,是少交的

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快账用户4533 追问 2022-12-01 14:44

老师按这个的话我出口转内销分录怎么做的?

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齐红老师 解答 2022-12-01 14:44

1、冲减出口收入,借:主营业务收入-口收入,贷:主营业务收入-销收入,应交税金-值税-项税额。2、冲减进项税额转出,借:主营业务成本红字,贷:应交税金-值税-项税额转出红字。

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快账用户4533 追问 2022-12-01 14:52

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-12-01 14:53

不客气 亲,满意请给五星好评哦  b( ̄▽ ̄)d

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