你们单位是商贸还是生产的?
老师你好! 请问一下免抵退的问题(生产有内销也有上销的公司): 第一:免,就是我出口这笔货物不用交销项税是吗? 假如销项税13万 第二:抵:就是我外销这部份有进项发票的税额,能拿来抵扣我因为内销这部销项税额. 如果:当期末留抵税额≤当期“免、抵、退”税额时,差额是12万,就是说我能退到手里12万。 这样就是说,如果我们这样出口,免了13万的,还挣到手12万退税款。 像老板说的意思,就是我出口就比全部内销要多挣25万,是这意思是吗?
老师好,请教个问题,我们公司都是出口货物外销,现在税局要我们改成内销,如果改成内销的话,我们公司是不是亏了税钱,但是税局说是一样的,我没有弄明白,首先。出口是免增值税,抵销项税,退多余进项税是吧,那我们改成内销的话,要多交增值税,如果有进项税的话,再抵销项税,那不是我们少了钱吗?
老师我们公司在做生产企业的免抵退,我们现在内销很少,现在更多的是外销。我们现在进项太多了。那我们可以把进项都抵了吗。直接不交增值税行不行。怎么做免抵退比较好
老师,您好,我们是对外出口退税一般纳税人外贸企业,我们现在是因为出口免税,也没有什么内销的业务,那我们是不是除了货物出口用进项之外,其他的推广,翻译费用等用普票要更好一点,可以全部进费用,因为如果取得专票的话,留抵金额也很多。
老师,请问,我公司是国内的,现在要出口一批空调到国外,我们去采购回来,开了进项发票回来,然后我们再开销项专用发票给国外,到时候我们申报的时候是可以免交增值税吗?如果是免税的话,那这个进项要怎么样处理呢?
利润总额包括包括营业外收支吗
老师你好!我在9月份开了一张100万销项发票出去,9月30号前都没有拿回来一张进项发票抵扣,如果10.5号收到人家开出的一张进项发票,我在10月15号之前认证这一张10月份收到的发票可以用来抵扣进账吗
您好,老师,请教一下,如果进口的产品,因为呆滞了,然后重新出口,使用一般贸易的方式,可以申报免抵退吗?谢谢
老师我在北京,之前在系统添加了我是开票人,比如现在开发票,直接登陆自然人电子税务局就能登陆,不用插什么盾??
老师好:校巴租赁费怎样处理会计分录更完善?与校巴公司承租3台校巴使用,合同期为8年,月租金为52300元;我校先预收学生整学期的费用,按月平摊收入; 借:银行存款 贷:预收账款~校车费, 确认收入: 借:预收账款~校车费 贷:其他业务收入~校车费 贷:应交税费~应交增值税~销项税 结转其他业务支出?是收到发票后做还是?每月会收到校巴公司开来上月租赁费发票。要怎样做分录才合理?
老师,公司被挂靠社保,没有发放工资可以吗?
老师,个人去税局代开运费发票5000含税,要交多少个人所得税
老师,出口的报关费,港杂费无论是专普票都入费用吗?
老师好,建材公司账务处理该上哪一种课程呢?
老师,资本公积科目需要设二级科目吗?
生产型的,享受免抵退
你好,那就是一样的,因为你们都是选择抵扣勾选 如果没有留底,他也不会给你退税。
我没有懂,为什么会一样,外销不是免增值税吗?
外销是免增值税的。但是你只有。 销项减去进项,这个有留底的情况下才能给你退税。
我们生产货物肯定是有进项的啊,出口的话能退到税的
你好,那就影响的 多交税款 税务局为什么要让你转内销?
就是所有条件都是在相同情况下,我们外销和内销比, 肯定是外销好一点吧。
对的,是的,是这个意思的。
因为我们纯出口企业,税务局说我们税交少了,还退他们的税
那就是不给你退税了