你们单位是商贸还是生产的?

老师好,请教个问题,我们公司都是出口货物外销,现在税局要我们改成内销,如果改成内销的话,我们公司是不是亏了税钱,但是税局说是一样的,我没有弄明白,首先。出口是免增值税,抵销项税,退多余进项税是吧,那我们改成内销的话,要多交增值税,如果有进项税的话,再抵销项税,那不是我们少了钱吗?
老师我们公司在做生产企业的免抵退,我们现在内销很少,现在更多的是外销。我们现在进项太多了。那我们可以把进项都抵了吗。直接不交增值税行不行。怎么做免抵退比较好
老师,您好,我们是对外出口退税一般纳税人外贸企业,我们现在是因为出口免税,也没有什么内销的业务,那我们是不是除了货物出口用进项之外,其他的推广,翻译费用等用普票要更好一点,可以全部进费用,因为如果取得专票的话,留抵金额也很多。
请教个问题,我们6月份第一次出口,出口如果开增值税0税率的专票,但进项税总额小于内销销项税,要交增值税,这种是只需要申报增值税,还是也要做出口退税申报,即使没有退税额
老师,请问,我公司是国内的,现在要出口一批空调到国外,我们去采购回来,开了进项发票回来,然后我们再开销项专用发票给国外,到时候我们申报的时候是可以免交增值税吗?如果是免税的话,那这个进项要怎么样处理呢?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
生产型的,享受免抵退
你好,那就是一样的,因为你们都是选择抵扣勾选 如果没有留底,他也不会给你退税。
我没有懂,为什么会一样,外销不是免增值税吗?
外销是免增值税的。但是你只有。 销项减去进项,这个有留底的情况下才能给你退税。
我们生产货物肯定是有进项的啊,出口的话能退到税的
你好,那就影响的 多交税款 税务局为什么要让你转内销?
就是所有条件都是在相同情况下,我们外销和内销比, 肯定是外销好一点吧。
对的,是的,是这个意思的。
因为我们纯出口企业,税务局说我们税交少了,还退他们的税
那就是不给你退税了