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公司即将甲公司签订摇篮伞车的代销协议,摇篮伞车不含税售价为800.00元/辆。甲公司为一般纳税人,所得税税率为25%,城市维护建设税为7%教育费附加为3%,地方教育费附加为2%,有三个方案可选择:1、甲公司按进价800元/辆(不含税)的价格对外销售,切另外开增值税专用发票收取代销手续费106.00元/辆(含税)2、甲公司按750元每辆(不含税)的价格视同买断代销,在市场上仍旧以800元每辆(不含税)的价格销售,另外开增值税专用发票收取代销手续费53元每辆(含税)3、甲公司按700元每辆(不含税)的价格视同买断式进行代销,在市场上仍旧以800元每辆(不含税)的价格销售假设:1>摇篮伞车的单位成本为450元每辆,甲公司的销售量为10000辆;2>该环节无其他期间费用,也无其他进项税额可抵扣;请根据以上资料,填制委托代销净收益计算表(不考虑税收优惠政策)委托代销收入:方案一方案二方案三委托代销成本:增值税:税金及附加:期间费用:利润总额:所得税费用:净利润:
公司即将与甲公司签订摇篮伞车的代销协议,摇篮伞车不含税售价为800元/辆。甲公司为一般纳税人,所得税税率为25%,城市维护建设税税率为7%,教育费附加为3%,地方教育费附加为2%。有如下3个方案可供选择:方案1:甲公司按进价800元/辆(不含税)的价格对外销售,且另外开增值税专用发票收取代销手续费106元/辆(含税)。方案2:甲公司按750元/辆(不含税)的价格视同买断式进行代销,在市场上仍旧以800元/辆(不含税)的价格销售,另外开增值税专用发票收取代销手续费53元/辆(含税)。方案3:甲公司按700元/辆(不含税)的价格视同买断式进行代销,在市场上仍旧以800元/辆(不含税)的价格销售。假设(1)摇篮伞车的单位成本为450元/辆,甲公司的销售量为10000辆。(2)该环节无其他期间费用,也无其他进项税可抵扣。要求:请根据以上材料,计算三种方案的增值税金额(不考虑税收优惠政)
公司即将与甲公司签订摇篮伞车的代销协议,摇篮伞车不含税售价为800元/辆。甲公司为一般纳税人,所得税税率为25%,城市维护建设税税率为7%,教育费附加为3%,地方教育费附加为2%。有如下3个方案可供选择:方案1:甲公司按进价800元/辆(不含税)的价格对外销售,且另外开增值税专用发票收取代销手续费106元/辆(含税)。方案2:甲公司按750元/辆(不含税)的价格视同买断式进行代销,在市场上仍旧以800元/辆(不含税)的价格销售,另外开增值税专用发票收取代销手续费53元/辆(含税)。方案3:甲公司按700元/辆(不含税)的价格视同买断式进行代销,在市场上仍旧以800元/辆(不含税)的价格销售。假设(1)摇篮伞车的单位成本为450元/辆,甲公司的销售量为10000辆。(2)该环节无其他期间费用,也无其他进项税可抵扣。要求:请根据以上材料,计算三种方案的委托代销收入和委托代销成本(不考虑税收优惠政)
公司即将与甲公司签订摇篮伞车的代销协议,摇篮伞车不含税售价为800.00元/辆。甲公司为一般纳税人,所得税税率为25%城市维护建设税税率为7%,教育费附加为3%,地方教育费附加为2%。有如下3个方案可供选择:方案1:甲公司按进价80000元/辆(不含税)的价格对外销售,且另外开增值税专用发票收取代销手续费10600元/辆(含税);方案2:甲公司按75000元/辆(不含税)的价格视同买断式进行代销,在市场上仍旧以800.00元/辆(不含税)的价格销售,另外开增值税专用发票收取代销手续费53.00元/辆(含税);方案3:甲公司按700.00元/辆(不含税)的价格视同买断式进行代销,在市场上仍旧以800.00元/辆(不含税)的价格销售;假设:1)摇篮伞车的单位成本为450.00元/辆,甲公司的销售量为10000辆;2该环节无其他期间费用,也无其他进项税可抵扣
假设2022年全年销售超值系列白酒10000箱,每箱6瓶,每瓶1斤,每箱市场价不含增值税800元,每箱成本为200元,增值税进项税额32元,城建税税率7%,教育费附加征收比率3%,地方教育费附加征收比率2%,印花税税率0.3‰(只考虑销售环节印花税),企业所得税税率25%。2022年销售有两种方案可供选择,方案一:通过该酒厂的销售部按市场价对外销售;方案二:甲酒厂先按市场价的70%销售给自己的子销售公司,该子销售公司再按市场价对外销售。从税后利润角度选择方案。
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,