你好比对不通过他出现什么提示的是你的销项还是进项有问题。
老师,是这样当时9月份申报8月份的时候他因为错过确认选择进项税票的时间,就直接提交了。导致需要交3507.93的税额,后期也就是10月份的时候他把这三张发票作废了,产生三张负数 对应税额在这次申报增值税的时候自动带出来上期留底税额3507.93的税额。完整表格如图,总感觉有点不对劲。之前处理的人不管了。麻烦您看下
时间如梭,转眼间又到一年年底了,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。由于会计工作的杂事多,其工作具有事务性和突发性,因此结合具体情况全年的工作总结如下: (-)完成的主工作 1. 按时准确完成每月服务中心人员的公积金与社保申报工作。 2. 按时准确完成每月人员工资核算与个税申报。 3. 及时完成每月费用报销的账务处理、电子发票开具申请并协助完成线上共享交账。 4. 对各类支出合同、电费清单进行会计档案归档。 5. 积极配合小组对CDE片区进行物业费的催缴。 (二)个人工作中不足及需提升的方面 1. 应积极参加相关业务技能的培训,增强服务意识,认真做好本职工作。 2. 努力提升自己专业的知识,能为项目开源节流提供一些建设性的意见。始终以虚心好学的态度对待专业知识的学习,不断自我激励、自我鞭策,严格要求自己。同时多看一些对工作有帮助的相关书籍,以便开阔视野,拓宽思路,努力将所学知识用于具体的工作当中。 3. 在明年的工作中,我会继续向领导汇报工作中的得与失,听取领导的意见,及时纠正工作中的不足。在本职工作上我要努力做到爱岗敬业,热情服务,不怕辛苦! 老师,帮我修改下
ukey开票软件提示:以下 “您尚未汇总上传,请及时完成汇总上传! 尊敬的纳税人,您好! 为避免因未汇总上传而影响你的正常开票业务,请您及时汇总上传,具体操作如下: 【数据管理】->【数据处理】->【汇总上传】1点击【上报汇总】按钮,提示成功; 2进行申报操作(申报系统操作),并确认成功; 3.点击【反写监控】按钮,提示成功即可。” 请问如按上面操作了,是不是至7.16前不能再开票了?
老师,小规模纳税人代开发票,作废,增值税季报申报成功。在电子税务局申请退税申请成功了,就差退款到公司账户了,现在发现上传的增值税申报表错误,能修改不?重新上传?或者退回。 我的情况主要是增值税申报,忘记了无票收入。也就是增值税申报表第9、10行错了。无票➕普票➕专票,没超45万。所以代开作废的专票,缴纳的增值税需要退税。如果修改增值税报表,退税的金额也没有变。只是担心修改了增值税申报表,那么退税当时上传的增值税申报表就错了,所以现在不确定的1.是改报表,不管这个退税上传的增值税申报表。还是2.直接不改报表,无票收入直接进预收,下个季度再报无票收入。
我明明勾选认证点击确认完成了,也汇总上传了,为什么申报增值税的时候提示信息比对不成功?(因为我之前申报后发现忘记汇总上传了,就作废,重新汇总上传)
它说后台系统进项是0,但是我申报表上进项不是0
你好,抵扣统计的页面确认了吗?
确认了,他都切换到12月了
抵扣统计的页面却截图看一下的所属期11月份。
电脑关了 我确定是确认的
那应该是税务局没有提取到你的数据,你明天再看一下吧。
好滴 谢谢老师
不用客气,工作愉快。