你好; 你说的转给现在是啥意思 ; 这个车辆 算是要汽车这边购进;然后销售给雄伟汽贸去 ; 雄伟汽贸又要销售给吉顺那边吗
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
买的瑞祥卡开的现代服务类场地费,策划费,交通费,餐费这些发票,可以做账做费用吗?
计算留存收益增加额今年的留存收益减去年的留存收益吗
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
老师 转给现代的意思是说集盛物流这边把车传给了东恩,然后没有过户,没有开票,价格是29万,东恩,就把这29万的钱就转到现代去了,就是说他这笔钱应该付给集盛的,结果他付到现代去了,是这种意思,然后他就把这个钱付错了。
你好; 付款 付错了。 退回来就行了。 你们自己走往来 处理即可
是东安那边把钱付错了,但是现在那边说那个钱退不回来了。
你好; 退不了 ;那你们不是损失了吗 ? 你是哪个公司
没有,就是,那个当时那个现代卖给卖给期末的时候,我估计可能那个钱没付完,所以他就直接拿这个钱来抵抵这台车的车款了,我们没有,我们没有损失。
你好; 你这个汽车是你公司的吗 ? 我看你上面出现了好多个公司的名称 ; 我都有点混淆;你这个描述了; 你最好是简短描述下; 这个与你公司是啥情况的业务; 我才好准确判断的
老师 吉盛物流和雄伟汽贸是我们公司,其他两个是别的公司
1. 汽车那边 把车辆销售给雄伟汽贸; 这个 车辆 是你们雄伟汽贸买来 ;是买来销售的还是买来自用的 ; 然后 汽车发票开给 雄伟; 但是上户是上到了 吉顺物流 (还是说 雄伟那边 花钱买的; 发票开给吉顺 和上户也上在了吉顺 ??? ) ;我们一个个来理; 感觉你描述的好乱哦
汽贸公司把车买过来是用来销售的,然后汽贸这边他就把那个车商户上,在集盛相当于是卖给了集盛。
意思就是雄伟买了一个车辆回来; 有销售给吉顺那边 ;吉顺又销售给东恩 ;东恩要求开票 ; 东恩转款转给了雄伟 ; 雄伟又不退给 东恩 ;意思算是帮忙吉顺来收款 ; 后期 雄伟转给东恩 是吗 ? 你在做那个公司的分录 ;我看怎么处理 ; 你看看我说的对不对
东恩把钱转到现代,不是转到雄伟。然后我现在那边的钱退不回来,这笔钱就相当于是抵抵车款,就是以前雄伟跟现代买车的时候,可能钱是还没有付完的。所以就点了这笔车款,然后他们那边的钱是退不回来。
意思是你 是雄伟; 你i找现代买车 ; 这个钱东恩 转给现代;相当于抵减了你之前 找现代外购车辆的钱; 对吗 ? 那你做 分录 处理下即可 ;
我做的是吉盛物流的账雄伟汽贸找现代买车,然后把车上户到吉盛物流,相当于是销售给吉盛物流,吉盛物流把车转让给东恩物流,东恩物流把钱转到现代去了,现在东恩物流又找吉盛物流开发票给他
你好; 那吉盛物流 会 支付款给 雄伟吗; 相当于是雄伟帮忙来 给吉盛物流买车了的; 车辆发票一开始现代就开票给 吉盛物流 是吗; 不是开给 雄伟的 是吗?
不是,汽贸买车过来是放了几个月才卖给吉盛的,就是上户到吉盛,不是一买进来就卖的那种
你好; 那你 汽贸买来是自用 还是专门买来销售的; 好判断科目的; 吉盛那边做购进; 汽贸 开票给吉盛 ; 借固定资产贷应付账款 ; 然后吉盛销售给 东恩 ; 借固定资产贷应付账款 ; 借 应收账款 贷固定资产清理;应交税费-应交增值税 ; 结转固定资产清理到资产处置损益科目去
老师,我不是问分录怎么做,是问的这个业务怎么处理,吉盛收到票也没入账做固定资产啊
你好; ,吉盛收到票 要 做固定资产去; 然后做变卖 处理 销售给 东恩 ; 东恩付款给现代; 你们 ,吉盛和 雄伟 和东恩签订三方债权债务抵减协议去处理分录。 不然你的业务 做不平的