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老师有个问题 我跟你讲一下流程,是这样子的,就是首先就是现在汽车那边把车卖到那个雄伟汽贸,然后那个票也开了,这边的款也付了,后面的话就是雄伟汽贸,他就把那个车就上货上的吉顺物流,相当于是已经销售给他了,然后发票也开了41万。到了今年的时候,吉顺物流这边,他就把那个车就转到东安物流去了,然后转过去的时候。转过去的时候是没有现在,就是说到现在是还没有过户,然后票也没开,而且东恩这边也要求吉盛给他们开发票,价格是29万,东恩,他们又把钱给转错了,转到现在去了,相当于反正是这笔钱,他应该是转给吉盛的,但是他把钱给转到现在去了。就是说以后的这台车的车款,就由那个现在那边来付。

2022-12-02 09:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-02 09:27

你好;  你说的转给现在是啥意思 ;  这个车辆 算是要汽车这边购进;然后销售给雄伟汽贸去 ;  雄伟汽贸又要销售给吉顺那边吗   

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快账用户4045 追问 2022-12-02 09:32

老师 转给现代的意思是说集盛物流这边把车传给了东恩,然后没有过户,没有开票,价格是29万,东恩,就把这29万的钱就转到现代去了,就是说他这笔钱应该付给集盛的,结果他付到现代去了,是这种意思,然后他就把这个钱付错了。

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齐红老师 解答 2022-12-02 09:33

你好;   付款 付错了。 退回来就行了。  你们自己走往来  处理即可   

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快账用户4045 追问 2022-12-02 09:40

是东安那边把钱付错了,但是现在那边说那个钱退不回来了。

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齐红老师 解答 2022-12-02 09:41

 你好;   退不了 ;那你们不是损失了吗 ? 你是哪个公司   

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快账用户4045 追问 2022-12-02 09:44

没有,就是,那个当时那个现代卖给卖给期末的时候,我估计可能那个钱没付完,所以他就直接拿这个钱来抵抵这台车的车款了,我们没有,我们没有损失。

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齐红老师 解答 2022-12-02 09:49

你好;  你这个汽车是你公司的吗 ?    我看你上面出现了好多个公司的名称 ;  我都有点混淆;你这个描述了;  你最好是简短描述下; 这个与你公司是啥情况的业务; 我才好准确判断的  

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快账用户4045 追问 2022-12-02 09:54

老师 吉盛物流和雄伟汽贸是我们公司,其他两个是别的公司

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齐红老师 解答 2022-12-02 09:57

1. 汽车那边  把车辆销售给雄伟汽贸; 这个  车辆  是你们雄伟汽贸买来  ;是买来销售的还是买来自用的 ;     然后 汽车发票开给 雄伟; 但是上户是上到了 吉顺物流  (还是说   雄伟那边 花钱买的;  发票开给吉顺    和上户也上在了吉顺 ???   ) ;我们一个个来理;   感觉你描述的好乱哦   

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快账用户4045 追问 2022-12-02 10:05

汽贸公司把车买过来是用来销售的,然后汽贸这边他就把那个车商户上,在集盛相当于是卖给了集盛。

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齐红老师 解答 2022-12-02 10:08

意思就是雄伟买了一个车辆回来;  有销售给吉顺那边 ;吉顺又销售给东恩 ;东恩要求开票 ;  东恩转款转给了雄伟 ;    雄伟又不退给 东恩 ;意思算是帮忙吉顺来收款 ; 后期      雄伟转给东恩 是吗 ? 你在做那个公司的分录   ;我看怎么处理 ; 你看看我说的对不对   

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快账用户4045 追问 2022-12-02 10:16

东恩把钱转到现代,不是转到雄伟。然后我现在那边的钱退不回来,这笔钱就相当于是抵抵车款,就是以前雄伟跟现代买车的时候,可能钱是还没有付完的。所以就点了这笔车款,然后他们那边的钱是退不回来。

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齐红老师 解答 2022-12-02 10:20

意思是你 是雄伟; 你i找现代买车  ; 这个钱东恩  转给现代;相当于抵减了你之前   找现代外购车辆的钱; 对吗 ? 那你做 分录 处理下即可 ;      

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快账用户4045 追问 2022-12-02 10:25

我做的是吉盛物流的账雄伟汽贸找现代买车,然后把车上户到吉盛物流,相当于是销售给吉盛物流,吉盛物流把车转让给东恩物流,东恩物流把钱转到现代去了,现在东恩物流又找吉盛物流开发票给他

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齐红老师 解答 2022-12-02 10:31

 你好;        那吉盛物流 会 支付款给  雄伟吗; 相当于是雄伟帮忙来    给吉盛物流买车了的;    车辆发票一开始现代就开票给 吉盛物流  是吗; 不是开给 雄伟的 是吗?   

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快账用户4045 追问 2022-12-02 10:39

不是,汽贸买车过来是放了几个月才卖给吉盛的,就是上户到吉盛,不是一买进来就卖的那种

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齐红老师 解答 2022-12-02 10:44

 你好;  那你   汽贸买来是自用 还是专门买来销售的; 好判断科目的;     吉盛那边做购进;  汽贸  开票给吉盛 ; 借固定资产贷应付账款  ; 然后吉盛销售给 东恩 ; 借固定资产贷应付账款 ;   借 应收账款 贷固定资产清理;应交税费-应交增值税 ;      结转固定资产清理到资产处置损益科目去   

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快账用户4045 追问 2022-12-02 10:55

老师,我不是问分录怎么做,是问的这个业务怎么处理,吉盛收到票也没入账做固定资产啊

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齐红老师 解答 2022-12-02 11:02

你好;      ,吉盛收到票 要 做固定资产去; 然后做变卖   处理 销售给 东恩 ; 东恩付款给现代; 你们 ,吉盛和   雄伟  和东恩签订三方债权债务抵减协议去处理分录。 不然你的业务 做不平的  

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那你付款的时候直接计入往来 收到发票的时候计入成本冲减往来
2022-11-08
你好同学 建议在收到厂家的这些物品时、以同类货物的成本价 借:库存商品 贷:其他应付款-顾客 客户本人来领走: 借:其他应付款-顾客 贷:库存商品 如果其他人员买走: 借:营业成本 贷:库存商品 这样既能体现销售,还能体现对客户的欠付,万一哪一天他来领取了,账面上也有据可查。
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同学你好 按照开的发票来做分录就行 证明按照实际情况来写
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您好,你的问题描述的太长,你一个个问题来提吧。你现在建账可以以目前盘的科目数据作为期初数,但是以前的账没有这个事实你最好以文字报告的形式汇报给老板签字,作为你记账的一个依据。
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