你好; 你说的转给现在是啥意思 ; 这个车辆 算是要汽车这边购进;然后销售给雄伟汽贸去 ; 雄伟汽贸又要销售给吉顺那边吗

我们是那个汽贸的公司,然后呢,就是销售汽车之后,厂家会给我们就是油和那个滤芯儿,这个东西我们取回来之后,我们并没有花钱,然后等顾客,就是说过了一段时间,他会来换这个油和滤芯儿。就像这张单子,他后边儿就是售后,他会写着啊,这个东西是给谁换的,但会出现一种情况,就是这个顾客并没有来换,他在外边儿的店儿换了,然后这个东西呢,现在在我们是真实存在的,那我要怎么给他入库呢。现在涉及到一个问题,就是说其他的顾客来了,然后呢,花钱把这两个东西给买走了,那我有收入啦,我也要结转成本,但是这个单子我要怎么入库呢?我不太明白。
老师问个问题,账户上有一家公司之前多打100万做为预付款,我们已经使用了,现在就是账面显示100万欠票,后来这个公司的法人打了100万到账上他同时也是我们公司法股东,这个相当于投资款,然后我们让另外一家开了100万发票,然后在把这个发票开给之前那一家,那个法人打的款也付给了开票的公司,这样过账是不是那个公司一分钱也没有多付呀
老师,我这边又有问题,要问您了,就是,比如说我这边是做计件的,然后供应商给我们开票,他开呃在建,他在开空存款项或者是建筑工程的时候,他的发票开的时候,不应该就是要把那个工程项目写上嘛,然后现在呢,他有一个工程项目景观工程,他的合同是500万,但是他结算下来只有300万,相当于说合同价格跟那个结算价就相差了200万,然后他在付款的时候吧,我们已经给他付到了300万,这样子的意思。
我们做的那个电子产品的一个代加工,我下面的一个供应商,他在我这里拿了一批那个货源去加工给我代加工,然后他的加工费之前是5万多块钱,但是他要我要扣他一点钱,扣了之后我就付他3万多块钱,但是那供应商他因为经营不善,然后现在目前就注销了,然后我们就没有业务来往。业务来往的话,我就相当于还有19000那个货款没有付款,本来说他要开19000多的那个发票给我,但是他现在经营不善一直没有开发票给我,然后我就想把这19000多把它做平,像这种情况之下的话。在合理合法的情况下,我这个平账的话最好的办法是怎么做,让他帮我签一个扣款协议,就是19000多块钱,扣到那瓶子扣款,扣19000块钱,还是说以什么办法最好
老师有个问题 我跟你讲一下流程,是这样子的,就是首先就是现在汽车那边把车卖到那个雄伟汽贸,然后那个票也开了,这边的款也付了,后面的话就是雄伟汽贸,他就把那个车就上货上的吉顺物流,相当于是已经销售给他了,然后发票也开了41万。到了今年的时候,吉顺物流这边,他就把那个车就转到东安物流去了,然后转过去的时候。转过去的时候是没有现在,就是说到现在是还没有过户,然后票也没开,而且东恩这边也要求吉盛给他们开发票,价格是29万,东恩,他们又把钱给转错了,转到现在去了,相当于反正是这笔钱,他应该是转给吉盛的,但是他把钱给转到现在去了。就是说以后的这台车的车款,就由那个现在那边来付。
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
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@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
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老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
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老师 转给现代的意思是说集盛物流这边把车传给了东恩,然后没有过户,没有开票,价格是29万,东恩,就把这29万的钱就转到现代去了,就是说他这笔钱应该付给集盛的,结果他付到现代去了,是这种意思,然后他就把这个钱付错了。
你好; 付款 付错了。 退回来就行了。 你们自己走往来 处理即可
是东安那边把钱付错了,但是现在那边说那个钱退不回来了。
你好; 退不了 ;那你们不是损失了吗 ? 你是哪个公司
没有,就是,那个当时那个现代卖给卖给期末的时候,我估计可能那个钱没付完,所以他就直接拿这个钱来抵抵这台车的车款了,我们没有,我们没有损失。
你好; 你这个汽车是你公司的吗 ? 我看你上面出现了好多个公司的名称 ; 我都有点混淆;你这个描述了; 你最好是简短描述下; 这个与你公司是啥情况的业务; 我才好准确判断的
老师 吉盛物流和雄伟汽贸是我们公司,其他两个是别的公司
1. 汽车那边 把车辆销售给雄伟汽贸; 这个 车辆 是你们雄伟汽贸买来 ;是买来销售的还是买来自用的 ; 然后 汽车发票开给 雄伟; 但是上户是上到了 吉顺物流 (还是说 雄伟那边 花钱买的; 发票开给吉顺 和上户也上在了吉顺 ??? ) ;我们一个个来理; 感觉你描述的好乱哦
汽贸公司把车买过来是用来销售的,然后汽贸这边他就把那个车商户上,在集盛相当于是卖给了集盛。
意思就是雄伟买了一个车辆回来; 有销售给吉顺那边 ;吉顺又销售给东恩 ;东恩要求开票 ; 东恩转款转给了雄伟 ; 雄伟又不退给 东恩 ;意思算是帮忙吉顺来收款 ; 后期 雄伟转给东恩 是吗 ? 你在做那个公司的分录 ;我看怎么处理 ; 你看看我说的对不对
东恩把钱转到现代,不是转到雄伟。然后我现在那边的钱退不回来,这笔钱就相当于是抵抵车款,就是以前雄伟跟现代买车的时候,可能钱是还没有付完的。所以就点了这笔车款,然后他们那边的钱是退不回来。
意思是你 是雄伟; 你i找现代买车 ; 这个钱东恩 转给现代;相当于抵减了你之前 找现代外购车辆的钱; 对吗 ? 那你做 分录 处理下即可 ;
我做的是吉盛物流的账雄伟汽贸找现代买车,然后把车上户到吉盛物流,相当于是销售给吉盛物流,吉盛物流把车转让给东恩物流,东恩物流把钱转到现代去了,现在东恩物流又找吉盛物流开发票给他
你好; 那吉盛物流 会 支付款给 雄伟吗; 相当于是雄伟帮忙来 给吉盛物流买车了的; 车辆发票一开始现代就开票给 吉盛物流 是吗; 不是开给 雄伟的 是吗?
不是,汽贸买车过来是放了几个月才卖给吉盛的,就是上户到吉盛,不是一买进来就卖的那种
你好; 那你 汽贸买来是自用 还是专门买来销售的; 好判断科目的; 吉盛那边做购进; 汽贸 开票给吉盛 ; 借固定资产贷应付账款 ; 然后吉盛销售给 东恩 ; 借固定资产贷应付账款 ; 借 应收账款 贷固定资产清理;应交税费-应交增值税 ; 结转固定资产清理到资产处置损益科目去
老师,我不是问分录怎么做,是问的这个业务怎么处理,吉盛收到票也没入账做固定资产啊
你好; ,吉盛收到票 要 做固定资产去; 然后做变卖 处理 销售给 东恩 ; 东恩付款给现代; 你们 ,吉盛和 雄伟 和东恩签订三方债权债务抵减协议去处理分录。 不然你的业务 做不平的