你好,同学。 1,对的,处理没问题 2,借,应付账款,供应商 贷,其他应付款,老板

老师,有这样个问题,我们是建筑业,营改增之前收到的甲方的工程款后,在对公户里又转到我们老板的个人账户,分录是借:其它应付款—借款 贷:银行存款 但是这些钱转到老板个人账户,因为不懂用来老板买材料和付人工费,这些费用就直接给了材料商和供货商了,关键是他不懂,所以其它应付款一栏中出现了付时, 老师您看我这种情况我怎么办
2021年公司老板做的自家房产抵押银行贷款400万,贷款回来之后有部分钱借给了个人了,这个是入其他应收款,年底没有收回没有关系吧!还有去年的贷款利息有两次是现金交款的,然后我就忘记了入账了,现在该怎么办?
老师,你好!我们这个酒店当初入实收资本的时候我用了货币资金,库存商品,固定资产等做完了100万的实收资本之后,完了就做了借,长期待摊,贷做了其他应付款~老板,这两天我们公司在银行借了300万,我觉得把账上其他应付款老板的钱还了,其他做老板借公司借款,可以吧!不算抽逃资金吧!这样处理可以吗?谢谢老师!
#提问#公司挂靠我公司资质,打款到老板私户老板再转入公户购买材料, 做账借银行存款,贷其他应付款, 材料票到:做借原材料,贷:银行存款, 然后这个材料其实直接给该挂靠公司了, 做领用借:生产成本,贷原材料 生产出产品我公司帮忙开票做:借银行存款 贷:主营收入 收到的钱付给老板做:借其他应付,贷:银行存款,这个流程好复杂,钱转去转来,请问挂靠有更简单的办法么,比如对方购买材料的钱直接转公户
老师您好,我就直接问咯。公司做工程的,开放商以房抵工程款,房主为我公司老板。我做账借其他应收款老板,贷应收款。公司出钱办好了房产证,交契税维修金等,我做的借其他应收老板,贷现金。我认为这是老板个人房产和公司无关,就这么做了对么?第二个问题,现在又以这套房抵下游供应商应付款?怎么做账务处理?
一般纳税人,企业经营范围里有金属制品销售,钢筋开票属于这个大类里面吗?
10月的发票,外贸出口业务,税率应该是0,开成了13%,产生了增值税及附加,10月增值税申报表可不可以按正确的0税率申报免税收入,不申报错误的发票,11月再红冲
老师,一家公司用名下两个银行汇工资,做账是不是有一个银行的工资加上社保,另一个直接借:应付职工薪酬,贷:银行存款
您好老师,如果企业注销,账户的应付应收有负数的需要调吗
前几年每年暂估部分,汇算清缴时都调整缴税了,那账里暂估的这部分怎么做分录处理
铁路电子客票退票费 53,分录怎么做,3块钱可以抵扣进项吗
公司给临时工发工资(3000以下)可以直接用公账转个人卡吧?是需要替他们报个税吗,还是不用报
团体险,员工工伤收到保险公司的赔款50000,支付给员工一次性伤残补助金45000,怎么做账呢
工资专户发了工资金额15万,我们这边规定要配套劳务发票,劳务专票金额15万,那要怎么做账,主要还有进项税额!
老师,我们是建筑公司,对方给我们开的发票“建筑服务-劳务费”和“建筑服务-工程技术服务”,它俩的区别是啥?
其他应收老板和其他应付老板对冲?可以
那把房子抵给供应商,所有的税费和过户费等都有我公司承担?我该如何做账呢?算公司成本费用呢?
对的,可以的,就是对冲处理
老师,还有这个问题:那把房子抵给下游供应商,所有的税费和过户费等都由我公司承担?我该如何做账呢?算公司成本费用么?
你承担的话,那你只能放营业外支出,这个你没办法税前扣除。
哦好的!谢谢您,懂了!
不客气,祝你工作愉快