你好; 你们合同是怎么签订的; 是包工包料的; 还是说 销售材料 然后单纯的去施工 ; 因为税率会不一样的

老师我是新手会计求问: 首先介绍一下我们公司是旅游公司,目前还在筹备中,没营业没收入 1.现在公司付的大的款项我都是挂的预付账款,有票的走的在建工程—工程,还有些零碎的没票有的在建工程—其他 2.租别人的土地流转走的其他应付款,这个需要开票吗,没有票可以分摊到费用吗 3.还有一些比如办公费用,烟酒啊,其他小东西没票我都放到其他应付款—费用,没票没入管理费用,后期这是都要怎么操作 4.公司往来款需要做账吗?(老板跟我说不用不用做账,进一笔出一笔这样走的,但是走账的又转了手续费,我目前账是这样做的,进的时候,借银行存款,贷其他应付款,出的时候,借其他应付款,贷银行存款,不知道这样做可不可以) 5.公司报税系统比如8月报7月的税,里面有一项工会经费的应该是报工资的,我都是报的6月工资,因为7月发的6月工资,我做账也是做的6月的,7月工资没发所以不知道实际是多少,有时候会有调整,这样我报税系统报的是不就不对,那要怎么更正) 6.报个税的时候工资跟实际报的不一样有没关系,差别不大,因为发的时候可能有加班费,报的时候没算,如果这个月没发工资要报个税吗,2个月一起报就超过了5000这个要怎么处理
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
老板是干工程的,他有个商贸公司,营业执照上经营范围很广,有销售也有建筑施工,刚开始的时候老板说甲方七局以后要求给他开具9%的发票,然后工地上发的费用都从这个公司出了,入账入的工程施工科目,过了几个月,老板与甲方七局公司沟通,中标入围,为销售钢筋,以后开具13% 的发票,也就是向甲方七局销售钢筋,那这样的话,前期的入工程施工科目的账还需要调出来吗?
老板是干工程的,他有个商贸公司,营业执照上经营范围很广,有销售也有建筑施工,刚开始的时候老板说甲方七局以后要求给他开具9%的发票,然后工地上发的费用都从这个公司出了,入账入的工程施工科目,过了几个月,老板与甲方七局公司沟通,中标入围,为销售钢筋,以后开具13% 的发票,也就是向甲方七局销售钢筋,那这样的话,前期的入工程施工科目的账还需要调出来吗?
老师,我公司为商贸一般纳税人,有货物运输服务和花卉苗木销售经营,18年、20年分别购入货物名称为:绿化植物、盆栽植物,和花卉苗木,账务处理是库存商品,但是当时没有做入库单之类的库存商品类的单子,就只有发票,现在期末库存商品科目余额50万,当时销售方开具的发票有免税的”盆栽植物“、月季小苗;有3%税率的”花卉盆景“;票种有以前通用机打发票的和增值税普通发票的、发票上有的写了数量、有的没有写;实际库存已经没有了,早就给建筑公司种对方项目地里了,只是对方没有收到工程款,就一直没给我们货款也就一直没开发票,我们现在如果要将这个库存商品期末余额的金额开具发票出去给他们要怎么开具出去呢?税率可以开具多少的?
老师,我想请问一下,小规模纳税人,做账入固定资产,需要考虑税费?
甲公司承包土地2025年收入,业务人员没有来报酬,那么租地成本可以不从生产成本转入主营业务成本可以吗?
个税计算是不是按照全年总收入-6000-各项扣除,按照相应比例计算? 比如说全年收入105000,专项扣除:赡养老人全年18000,子女教育全年12000,贷款全年12000.这样他需要缴纳个税=105000-60000-18000-12000-12000=3000*3%=90 汇算清缴的最终数据是这样的吧?
老师,请问下2024年3月份开具的发票,现在还能抵扣吗,
大型国企总部财务共享中心应付会计的主要工作内容和注意事项,涉税风险点,已经对于刚入职财务工作的大学生的职场建议,用的系统是SAP S/4HANA 版本
甲公司承包土地2025年收入,业务人员没有来报酬,那么租地成本可以不从生产成本转入主营业务成本可以吗?
请问老师:未开票申报的收入跨年 请问老师:25年未开票申报,到26年公司才有销项要开票,跨年可以用25年的未开票已申报的额度抵消吧?
凭证装订,如果1-12月,共分4本,一本凭证是7-9月,我们下面是写第壹本,共壹本,。,还是写第叁本,共肆本
甲公司承包土地2025年收入,业务人员没有来报酬,那么租地成本可以不从生产成本转入主营业务成本可以吗?
购买办公柜子,应该怎么做账?并且我给公司打款7724.75元,但是公司给我开了7802元发票,差额我应该怎么处理?
合同现在签订为销售材料
● 你好; 先去改下调整凭证 ;才考虑处理
之前入了工程施工,月末结转到主营业务成本,还没有收入,季度申报了一次报表
你好; 没有收入;你货物都发了 为啥没有收入 ??
前期按工程施工来的啊,按工程服务来的,没有收入啊,后期按商贸公司处理
你好; 那 施工开始了 ; 你们也得做收入的; 你现在既然要调整; 你商贸公司来 销售材料出去; 那么 材料发出去 验收后就得做收入结转成本的
施工开始了,怎么做收入?怎么确定这个收入?一开始定位工程施工,后面定位商贸公司
你好; 施工 按照完工进度比例来结转收入和成本 ; 之后商贸公司; 你们销售了材料出去就做收入结转成本
没有完工进度比例呢?刚开始做不知道这些,如果按了比例做了收入,以后也不会开具9%的发票啊
你好; 自己计算哈 ; 用发生的成本 / 总成本金额 = 完工 进度的比例 ; 来考虑做收入和结转成本 ; 你之前已经是按照 施工来考虑的; 你要先做; 要么就得 全部红冲之前分录。 按照销售材料来做; 按13%
没有开具9%的发票也来结转收入?
你好; 你还是没有明白哦 ; 你 无非就是之前是按工程施工来做账的 按9%来处理的业务; 但是现在要求之前的数据按照 13% 销售货物来处理; 你把之前的 工程分录红冲了。按 实际销售来做账即可 ; 就不存在说你9%开不开票的问题了。
那就是所有的全部工程施工科目红冲,主营业务成本也红冲,然后再入库存商品,再销售?
你好1; 是的。 就相当于之前合同是错误的 ; 要重新按照销售来处理 ; 你之前材料收到做的工程施工 ; 你就 冲掉 ; 你 做库存商品去 然后做销售结转成本 ; 这样才和你甲方要求的一致
嗯,现在就是之前取得的有些是普票和定额手撕票,比如五金百货,搅动棒啊,还有塔吊安拆费啊?这部分调账怎么处理?零碎的购买的东西也要入库存商品,再销售?
你好; 红冲 ; 你们现在是不是 有两个公司 ; 现在是要用商贸公司来做 业务 ;之前是工程建筑公司吗
老板的一直是商贸公司,账都入这个公司,前期按工程施工后期按商贸公司,现在他朋友有个建筑公司,如果工地上再发生费用从他朋友这个建筑公司出
那你就 直接红冲了 ; 对于商贸公司来说 ; 你之前业务也在商贸公司做的; 就红冲了。 在按正确的做 购进在 销售即可