你好; 你们合同是怎么签订的; 是包工包料的; 还是说 销售材料 然后单纯的去施工 ; 因为税率会不一样的

审计说明:(1)银行函证的范围是甲公司2019年12月31日仍在使用的所有银行账户,包括有余额和余额为零的银行账户。(2)项目组成员B携带询证函在甲公司财务人员C的陪同下前往该银行办理跟函事宜。具体办理时,由财务人员C与银行相关人员D到后台核对后加盖银行公章,然后交给在业务大厅等待的项目组成员B。(3)该银行回函显示甲公司银行存款日记账漏记了2019年12月31日从乙公司汇入被函证账户的500万元。财务经理解释,已按乙公司要求于当日将该笔款项汇给另一家公司,该笔款项己不存在,所以未人账。审计项目组认为解释合理,无需实施其他审计程序。(4)选择函证方式时,项目组仅在同时满足下列条件时才考虑采用消极的函证方式1)重大错报风险评估为低水平,2)没有理由相信被洵证者不认真对待函证,3)预期不存在大量的错误。(5)有13个不同地址的被询证者的回函邮戳显示发函地址相同。甲公司的解释是这些客户处在同一地区,该地区只有一家邮政局。审计项目组认为解释合理,无需实施其他审计程序。(6)客户回函表明函证截止日(资产负债表日)后收到商品,截止日欠款余额为0,甲公司提供了截止日的发货单、销售发票,证明当日已发出商品。双方签订的销售合同显示甲公司负责商品的运输,但运费由客户承担。审计项目组认为回函差异系由时间差异所引起的误解,不必建议甲公司调整。要求:针对上述审计说明第(1)至(6)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简要说
老板是干工程的,他有个商贸公司,营业执照上经营范围很广,有销售也有建筑施工,刚开始的时候老板说甲方七局以后要求给他开具9%的发票,然后工地上发的费用都从这个公司出了,入账入的工程施工科目,过了几个月,老板与甲方七局公司沟通,中标入围,为销售钢筋,以后开具13% 的发票,也就是向甲方七局销售钢筋,那这样的话,前期的入工程施工科目的账还需要调出来吗?
老板是干工程的,他有个商贸公司,营业执照上经营范围很广,有销售也有建筑施工,刚开始的时候老板说甲方七局以后要求给他开具9%的发票,然后工地上发的费用都从这个公司出了,入账入的工程施工科目,过了几个月,老板与甲方七局公司沟通,中标入围,为销售钢筋,以后开具13% 的发票,也就是向甲方七局销售钢筋,那这样的话,前期的入工程施工科目的账还需要调出来吗?
老师您好!我所在的公司是一般纳税人,从事的是医疗行业,免增值税,规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个:因我接手前面的会计账务不久,接近年底了我把账梳理了一遍,发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出,我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账,我想写个情况说明把他转出相应的科目,后续汇算清缴时再做调增处理,不知是否可行,或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个:清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了,但是账上还有欠着对方的钱挂着账(实际上其实已经付清对方的款了),我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入,缴纳企业所得税,这样操作是否合理合法,如果不合规,请问老师有其他办法吗?
老师,我公司为商贸一般纳税人,有货物运输服务和花卉苗木销售经营,18年、20年分别购入货物名称为:绿化植物、盆栽植物,和花卉苗木,账务处理是库存商品,但是当时没有做入库单之类的库存商品类的单子,就只有发票,现在期末库存商品科目余额50万,当时销售方开具的发票有免税的”盆栽植物“、月季小苗;有3%税率的”花卉盆景“;票种有以前通用机打发票的和增值税普通发票的、发票上有的写了数量、有的没有写;实际库存已经没有了,早就给建筑公司种对方项目地里了,只是对方没有收到工程款,就一直没给我们货款也就一直没开发票,我们现在如果要将这个库存商品期末余额的金额开具发票出去给他们要怎么开具出去呢?税率可以开具多少的?
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
合同现在签订为销售材料
● 你好; 先去改下调整凭证 ;才考虑处理
之前入了工程施工,月末结转到主营业务成本,还没有收入,季度申报了一次报表
你好; 没有收入;你货物都发了 为啥没有收入 ??
前期按工程施工来的啊,按工程服务来的,没有收入啊,后期按商贸公司处理
你好; 那 施工开始了 ; 你们也得做收入的; 你现在既然要调整; 你商贸公司来 销售材料出去; 那么 材料发出去 验收后就得做收入结转成本的
施工开始了,怎么做收入?怎么确定这个收入?一开始定位工程施工,后面定位商贸公司
你好; 施工 按照完工进度比例来结转收入和成本 ; 之后商贸公司; 你们销售了材料出去就做收入结转成本
没有完工进度比例呢?刚开始做不知道这些,如果按了比例做了收入,以后也不会开具9%的发票啊
你好; 自己计算哈 ; 用发生的成本 / 总成本金额 = 完工 进度的比例 ; 来考虑做收入和结转成本 ; 你之前已经是按照 施工来考虑的; 你要先做; 要么就得 全部红冲之前分录。 按照销售材料来做; 按13%
没有开具9%的发票也来结转收入?
你好; 你还是没有明白哦 ; 你 无非就是之前是按工程施工来做账的 按9%来处理的业务; 但是现在要求之前的数据按照 13% 销售货物来处理; 你把之前的 工程分录红冲了。按 实际销售来做账即可 ; 就不存在说你9%开不开票的问题了。
那就是所有的全部工程施工科目红冲,主营业务成本也红冲,然后再入库存商品,再销售?
你好1; 是的。 就相当于之前合同是错误的 ; 要重新按照销售来处理 ; 你之前材料收到做的工程施工 ; 你就 冲掉 ; 你 做库存商品去 然后做销售结转成本 ; 这样才和你甲方要求的一致
嗯,现在就是之前取得的有些是普票和定额手撕票,比如五金百货,搅动棒啊,还有塔吊安拆费啊?这部分调账怎么处理?零碎的购买的东西也要入库存商品,再销售?
你好; 红冲 ; 你们现在是不是 有两个公司 ; 现在是要用商贸公司来做 业务 ;之前是工程建筑公司吗
老板的一直是商贸公司,账都入这个公司,前期按工程施工后期按商贸公司,现在他朋友有个建筑公司,如果工地上再发生费用从他朋友这个建筑公司出
那你就 直接红冲了 ; 对于商贸公司来说 ; 你之前业务也在商贸公司做的; 就红冲了。 在按正确的做 购进在 销售即可