同学,你好 就是填资产负债表上,资产和负债的数字

老师我们科技有限公司小规模纳税人,四月份新开的分公司,就企业所得税合并申报,其他单独申报,我现在填资产负债表,五月份收到了49万,开了票,转给分公司10万,收到利息100多元,其他固定资产等等都是0,我不知道怎么填呢,还有这个数据是根据这三个月填还是一个月一个月填
老师,麻烦问下我们公司通过支付银行存款的方式吸收合并了一家公司,目前该公司正在办理注销手续,这边我想问下账务处理。现在我收到对方的资产是不是借:相关资产明细 贷:负债 营业外收入(支付对价小于对方公允价值),这个做完以后是不是还要编合并报表呀?我们用的是金蝶财务软件,是直接从系统中导出来的吗,还是需要手工编制?因为现在税务局要我们提交报表,请问是不是就是合并报表
老师我想咨询一下,关联企业合并财务报表怎么填啊?我们只有境内关联交易和非境内关联交易,里面的收入、费用这块怎么填。我是把被控股公司的12月份财务报表里面的数据全部搬过来填吗?
老师我填这个表,有两个数据不知道怎么填,我是被吸收合并方,要做吸收合并注销,税务局让填的表
老师给税务提供这个表截屏那部分数据怎么填呢
老师,我申报2月份个税,有3个人离职,没有工资,我已经填过离职日期,但是申报的时候出来提示需进行综合所得申报,没有工资并且离职,怎么申报
老师,用于出口退税的发票勾选了 后面如果发票内容有问题 不退了 有没有什么影响
做汇算清缴时,当年没有利润,需要填《A106000企业所得税弥补亏损明细表》吗
可以债转股吗,要交税吗,现在和股东挂的借款。之前还不是股东挂的借款。现在对方是百分之百的股东,能不能把之前的其他应付款转为投资,账上也没有实收资本
一般纳税人一般是按季度考虑税负,如果是4月,就看第一季度税负,如果是5月,看4月的税负还是看上一季度税负
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
主要不清楚填哪个企业的数据
老师您看看
我是被合并企业
被合并企业的资产负债计税基础我已经填了
箭头指的还是填被合并企业的资产负债计税基础吗
同学,你好 这是站在合并企业的角度
老师就不知道这个数据怎么填
我是被吸收合并方,要做吸收合并注销,我的税务局让我填的表
那箭头指的单元格资产负债计税基础怎么填
同学,你好 你就填资产负债表的金额
老师我的情况描述的不清楚吗?我再说一遍:我是被吸收合并方,要做吸收合并注销,我的税务局让我填的表,那箭头指的单元格资产负债计税基础填哪方的数据?
而且被吸收合并企业(就是我方)的资产负债计税基础我已经填了
同学,你好 吸收合并,两个金额填的是一样的
老师您能回复的清楚些吗
同学,你好 吸收合并,两个金额填的是一样的,资产对资产,负债对负债
原话“合并企业接受被合并企业资产的计税基础”老师我是被合并企业
老师是填一样的数据,那这么问的意义呢 难道还有不一样的情况?什么情况下能不一样呢
同学,你好 就比如你资产50.对方以60收购,那就不一样
谢谢老师啊
不客气,祝工作顺利!