你好; 你没有工资; 就0报 ; 报你 老板的个税 去做 ;

我们是11月份才开业的,这个表上帐载金额是我提的11月和12月份工资。 实际银行发出去的是10月份和11月份的工资。 个税上报的是10月份和11月份的工资。 就是11月份税款期报的10月份的,10月份因为没身份证号就没报上,现在产生差额了怎么办 11月份发了10月份开办期的工资
我们企业10月份办理的税务登记,我们的十月份没有申报个税,但是10.30号才发的九月份工资走的公户,现在11月了,我个税怎么申报,是光报10月份的,还是9月份的
11月份开通的税务,应该11月份发放10月份工资,但是推迟到12月份发的10月份工资,11月份已经给员工缴纳社保了,请问12月份报税报计提11月份的工资和11月缴纳的社保,发放10月份的工资(没有员工需要缴纳个税)不在个税申报了可以吗?
个税申报的一个问题我一直不太明白,我以前的公司都是这个月底发上个月工资,比如11月30日发10月工资,那么12月初个税申报,个税系统上是显示11月个税申报,但实际我们用的是11月底发放的工资,也就是10月份的工资,然后11月份外账上也是用10月份工资。现在我到了一个新公司,是12月10日发10月份工资,那我12月初报个税,是用哪个月工资?用12月10日发的10月份工资么?这样的话我个税就得拖到10号再报,包括12月初做11月的外账,工资的凭证也要放10号再做了,因为我们是小公司比较乱,10号发工资,可能9号还要求改动工资。还是说,12月初报个税,用11月10日(也就是9月份)的工资?
我们11月个税报10月份实发工资,10月份实发是九月份工资,员工三天工资没有要,算10月工资了。应该是给他0申报吧?但是我没有因为申报工资就没有申报,现在他断了一个月这个有没有影响?
公司把车卖了,如果价格低于市场价格,是否按照市场参考价格来缴税。
老师,你好,对方给我们开的发票我们已经抵扣认证了,后面发现开错了,又给冲红重新开,那我这个月认证时,这个发票又显示着呢,我这边改不改认证,这个后面怎么操作
老师,我们是充电公司,我预收充电费做的凭证是:借:银行存款,贷:应收帐款;退预收电费是直接做红字冲剩余电费,还是做成:借:应收账款,贷:银行存款好呢?
请问老师,会计人员继续教育的费用能抵扣个税吗?
老师好,l,公司有4名员工是通过人力资源公司发工资,我们把钱打给人力资源公司。请问这个能做会计科目,借管理费用 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬 贷银行存款吗?2,如果可以的话,公司没有给他报个税,那么在企业所得税预缴申报表上实发应付职工薪酬借方,那就和个税申报比对不匹配了。请问可以吗?
应交税费-应交增值税-销项税额抵减(已抵减)上个月账上做多了,红冲到了下个月,余额在借方,借方余额可以转到应交税费-应交增值税-销项税额抵减(待抵减)吗
老师,客户回款的时候,把零头60给抹掉了,之前发票已经开了,导致金额不一致,怎么处理比较好?
11月开具的进项发票在11报10月增值税的时候可以勾选抵消吗?如果能抵消,请问账怎么做呢
生产企业erp系统产品单价 怎么维护,每个月成本都不一样
老师,公司要搬办公室了,这几年经济不景气,老板的房子拿给公司用,免费使用的,那么老板需要房产税或者是什么税吗?
就是把老板的做进工资里是吗?那老板那边的经营所得到时候是不是不能减年6万的扣除了?
你好; 是的; 是的; 不能减去 ; 因为你现在要按月报数据; 没有员工; 只能先报老板的;先报下; 不然没有办法报的
好的。那工资没走账呢?咋办。
你好; 你 们公司 经营业务就会 马上开展的话; 那么你的员工到位了 就 把这个法人非正常处理即可; 先做0报
好的。那就做0报,不会被查吧。刚开始的。
是的; 刚开始是可以的; 不要 长期
好的谢谢老师
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价