您好,借银行存款,贷预收款项或合同负债,应交税费应交增值税。然后分期确认结转收入

老师,我家是做大型设备的,合同一般都是签订后付10%,设备主体到货付50%,安装验收后付30%。那么我在确认主营收入的时候,是应该按合同分段确认,还是应该设备验收后一次确认收入
收到合同款项300,分3期提供劳务,分期确认收入,在合同到期后开具发票300。具体分录怎么处理
本期应确认收入,但是本期未开票,后期开票,这笔收入应该怎么做分录?
合同签订后先一次性开票,后期需分期确认收入,会计分录应该怎么做?
一年保洁合同款,发票已开,钱没到账。后期分期确认收入,分录怎么做?谢谢。
请问个体工商户需要每个季度都报税吗?为什么有的需要零申报,我的个体工商户,之前去税务局问,工作人员却说开票不超过的不用管他呢
老师您好,个体工商户需要报个税吗?自己开了一个门店,也没有员工,就自己干活
老师,小规模公司,一个月来多少发票不用交税,第一次开,开的3个点的普票,培训费
郭老师,公司卖了一些原材料,搬厂的时候当废品卖了,要怎么处理
民生茶-乌龙茶的退税率多少?商品编码是多少?
你好请问一下之前误把城建税结转到营业收入,最后到本年利润了,现在需要冲回 冲回时 借:营业收入-1(负数) 贷:本年利润-1(负数) 补计提城建税 借:营业税金及附加-城建税1 贷:应交税费城建税1 缴纳时 借:应交税费城建税1 贷:银行存款1 结转时 借:本年利润1 贷:营业税金及附加1 请看这样对吗
红茶的海关编码是多少,退税多少
你好请问一下之前误把城建税结转到营业收入,最后到本年利润了,现在需要冲回 冲回时 借:营业收入-1(负数) 贷:本年利润-1(负数) 补计提城建税 借:应交税费城建税1 贷:应交税费城建税1 结转时 借:本年利润1 贷:营业税金及附加1 请看这样对吗
老师好!我们是农民合作社的,年底要进行盈余分配,假如在计提了公积金后还有5万元的利润,可以只拿出其中的一部分来进行分配,剩余的留着下年做周转资金吗?还是必须所有的都用来进行分配?
请问老师运输公司收到政府以旧车换新车的补贴款1万元,运输公司又把这1万元补贴款补给车主李四会计分录怎么处理
先开票,未收到款,小规模纳税人
您好,那您根据开票增值税,借应收账款,贷应交税费应交增值税。然后分期确认结转收入借应收账款,贷主营业务收入
那后面确认收入的时候附件放什么东西?
那这样应收帐款明细帐就看不到各客户欠多少钱了是吗?
您好,控制权转移资料,比如验收等
您好,您可以辅助核算,可以精确到客户
这个辅助核算是什么意思?一般开票确认收入的时候,借应收帐款—某客户贷主营业务收入—某项目,应交税费—应交增值税
这个时候明细帐上可清楚看到各客户的欠款,如分期确认收入,这样看到的金额就不是真实的
您好,那您是提前开票了,您没支付对价,对方没有付款义务