你好,一年保洁合同款,发票已开,钱没到账,后期分期确认收入 开票的时候,借:应收账款,贷: 应交税费—应交增值税(销项税额) 每个月的时候,借:应收账款 ,贷:主营业务收入

公司已开票的收入50万挂预收账款,假设增值税5000,根据服务期来分期确认收入。那收到这笔钱的分录怎么做? 借:银行存款 50万 贷:预收账款-某公司 50万 那计提增值税分录怎么写?
收到工程款计入合同负债了,达到收入确认条件后,发票开具了,如何做账?具体的会计分录怎么做?
各位老师,实务中1、没有开票,已经收到钱,要不要确认收入;2、还有一种情况票已开,钱未收到怎么确认收入;3、钱又收到,票又开了,但是根据合同分批确认的收入怎么做账,老师能不能解答一下啊
因我司签订的合同都是跨年度的项目 比如签订周期22.2-23.1(一年),货款分首期,中期,末期,考虑到开具的发票可能不是本年度的所属期,所以收到合同就账务处理按月进行分摊确认收入,那我开具发票的时候的账务处理要怎么做?
合同签订后先一次性开票,后期需分期确认收入,会计分录应该怎么做?
汇算清缴,高新技术企业优惠情况及明细表里的研发费用总额,与研发费用加计扣除优惠明细表里的研发费用小计,需要一样吗?如果不需要,财务报表利润表里的研发费用数据以汇算清缴里哪个数据为准呢
小企业会计制度可以提坏账吗
朴老师您好,比如账面有库存商品50000,有应付账款50000,可以把库存商品抵了应付账款吗
老师您好,公司现在没有实缴,所有者权益是10多万,如果转股的话要按20%交个税吧
个体户,每月要报个税和增值税?
员工个人抬头的电话费,他用替票餐饮票报销,请问入哪个科目?
社保基数调整,应该怎么调?
老师,今天申报社保缴费基数,生效月份怎么选啊
老师你好,请问下,公司注册的时候股东没有实缴资本,的是转入的往来款,现在产生利润了,可以用利润来转做实缴资本吗?
您好,我们学会和甲会议公司签订了一份会务协议,协议服务项目包括帮学会代购专家的机票和车票,会后凭行程单和车票报销,甲会议公司通过携程等票务平台购票,期间因专家行程变更产生退改签费用,退改签发票上销售单位是携程公司,购买方是学会,退改费可以报销给会务公司吗
老师第一笔分录销相下一个分录记什么科目
(是针对这个回复有什么疑问吗)