你好; 你们平常要求你按项目来做成本和收入 和核算利润吗

老师,我每个月有把那个工程施工-材料费人工费结转到主营业务成本了,再结转本年利润,就是没有分项目核算具体项目利润
①工程日常业务 借:工程施工-合同成本-人工/机械/材料 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付/预付 ②工程结算 借:应收账款-业主/甲方 贷:工程结算-项目名称 应交税费-应交增值税(销项) 借:主营业务成本 工程施工-合同毛利-项目 贷:主营业务收入 ③对冲工程结算账户 借:工程结算-项目 贷:工程施工-合同成本-人工/机械/材料 工程施工-合同毛利-项目 ④工程结算是贷方余额 借:工程结算-项目 贷:本年利润 那主营业务收入/成本也要结转到本年利润吗?这样会不会和第④笔分录重复计入本年利润呢?
工地建筑项目,要求把损益类科目、原材料、合同结算余额、履约成本、工程施工、本年利润余额调成0,这意思是要把这些科目结转吗。是先结转到主营业务成本和收入科目里吗,再转的本年利润,再转未分配利润吗,是这样吗
上月计提人工费:借:工程施工 _合同成本-某某项目 贷应付账款-人工费,结转成本:借:主营业务成本 贷:工程施工-合同成本-某某项目,,,我上月分录核算项目-某某项目做错了,把工程施工-某某项目A搞成B了,请问这个月如何正确调整分录?
老师我们有一个异地a项目本月没有收入但是已经支出了成本20万 挂到a 工程结算-20的 , 但是我的B项目收入有120万 成本60万,我都对应把B项目工程结算120结转到主营业务收入120,合同结算60万结转到主营业务成本60 本月季报的时间120-60-5(费用)=55,利润有点大,我可以把a项目虽然没有收入,但是我把成本结转过去嘛、抵减一部分利润,少交税。
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
没有,主要是怕税务不合规,我们规模比较小,然后老板只要工程款开票,钱能拿到就可以了
你好; 那就不用单独核算项目的明细; 你如果项目小; 公司也小; 你就一起来做账即可; 只要把收入成本利润核算准确即可
只有一个项目是四百万,其他的也有三十几万的,一般是一百万左右的,然后我们一般会年底集中开票,然后我们平时收到的材料发票跟人工工资直接计入工程施工-材料费人工费,然后再结转到主营业务成本,这个业务这样子处理吗?还是怎么处理
你好; 那你一个项目不小的; 你自己按照项目做二级科目来区分哈
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好