同学你好 对的 1.按照付的人民币%2B关税 计入汇兑损益
1. 18日,接受境外单位提供的一项产品设计服务,服务价税合计总额1060万,按合同约定由本公司代扣代缴服务费,服务全部完成,款项已支付。 2. 进口一台检测设备,买价金额折合人民币2000000元,运抵我国境内输入地点起卸前发生的运费保险费合计5000元,关税税率0%,已取得海关专用交款书。价款和税款都已支付。 3.购入一批礼品用于交际应酬,取得的增值税专用发票注明买价金额20000元,税额2600元,已用已用银行存款支付,礼品已经赠送。 4. 购入的共用设备一台,买价金额10万,增值税额1.3万,增值税进项税额如何处理? 做出会计处理
,我们公司是委托货代进口商品,发票做的双抬头,我们根据海关进口缴款书入账,但缴款书上的完税金额跟我们汇出去的有差额,请问是直接按汇出去的人民币金额入成本还是按海关的完税金额入成本,把差额计入汇兑损益?
请问,海关进口增值税专用缴款书上的完税价格,已经是包含了关税后的金额,那么我们做存货成本时,是直接用海关进口增值税专用缴款书上的完税价格入账就可以了,还是还要重复加上海关进口关税专用缴款书上的关税??
属于外贸公司,出口业务性质(免退税),请问下张老师这种类型业务的情况应该怎么处理哦, 国外要的一批商品,,找的一家供货商负责直接出口商品,单独和国外结算货款, 运费货代这块,我们找,我们负责在国内联系货代公司,我们公司代垫海运费这些货代费用,货代公司开普票给我们(发票是免税的,抬头是我们公司的名称), 收汇运费的时候我们会多收一点,比如一笔货代费用了100元,我们也代垫了100元,后面国外给我们支付了150元。我们应该交哪些税金,我们这边是做无票收入嘛,按差额50元缴税还是按150元全额缴税
老师,我们是进口产品,合同签了外商发货,我们开证行收到单据后会安排付95%的货款(我们做的是铬矿,付95%的货款是根据外商的检测报告来计算,外商也开了临时形式发票,),我们是直接购汇付给外商,没开美元账户,这比预付款我怎么做分录。到港后报关,报关是根据外商的检测报告上的含量,数量,单价来报关,报关后我们缴纳进口增值税和进口保证金。然后进行国检,我们和外商是根据国检来进行最终结算,然后购汇付款。这时实际最终结算的含量,数量,单位单价都不一样和开的临时发票和报关单上的数量金额都不一样,当然外商会跟据我们的最终结算再开一张最终的形式发票。这票进口合同就算完成。从开始到结束我应该怎么做分录。谢谢!
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。