同学你好 没有这个税率哦

4、中国公民张先生是某境内上市公司雇员,同时也是一位作家。 2019年1至12月取得的收入情况如下: (1) 每月取得工薪收入20000元,每月费用扣除标准5000元,专项扣除中三险一金2000元,专项附加 1000元; (2) 将本人- -部长篇小说手稿的复印件,拍卖取得收入50000元;(3)受邀为某企业家培训班讲课,两天共取得讲课费30000元;(4)持有- -张体育彩票中奖,取得1000元的奖金; (5) 当月31日转让上月1日购入的境内某上市公司股票,取得转让净收入5000元,同时当月20日因持有该上市公司的股票取得上市公司分配的红利2000元。 要求: (1)计算该公民张先生工资、薪金每月预扣预缴的个人所得税税额; (2)计算张先生特许权使用费预扣预缴的个税金额; (3)计算张先生劳务报酬预扣预缴的个税金额: (4)计算张先生综合所得汇算清缴的个税金额; (5)计算张先生偶然所得应纳的个税金额; (6)计算张先生财产转让所得应纳的个税金额; (7)计算张先生股息,红利所得应纳的个税金额;
老师好!去年公司签订私车公用协议,约定老板和老板娘的车,每车每月租金皆为2000元,一年下来就是24000元。因为在深圳,可以在微信税务局代开发票。代开税目为“汽车租赁”代开环节征收了每人核定的个税0.8%,及增值税共计400余元。公司没有代扣20%的个人财产转让所得。现在有啥可以补救并且少交个税的方法吗?
老师好!去年公司签订私车公用协议,约定老板和老板娘的车,每车每月租金皆为2000元,一年下来就是24000元。因为在深圳,可以在微信税务局代开发票。代开税目为“汽车租赁”代开环节征收了每人核定的个税0.8%,及增值税等共计400余元。公司没有代扣20%的个人财产租赁所得。现在有啥可以补救并且少交个税的方法吗?
我公司租用张先生的汽车,并聘用张先生为司机,每月租赁费汽车加司机是七千元,张先生去税务局为我公司代开发票,为什么人家说要交16%的个人所得税?是不是弄错了?
3.我国居民个人李先生为一自由职业者,2022年取得如下收入:(1)3月,出版一部长篇小说,从甲出版社取得税前稿酬收入15500元。(2)7月,转让给乙公司一项非专利技术,取得特许权使用费收入3500元。(3)10月,将其原居住的房屋租给张先生用于居住,每月租金为3600元(不含增值税),租金按月收取。本月发生修缮费用1100元,相关税费125元。(4)12月,取得福利彩票中奖所得18000元,当场拿出6000元直接对某大学图书馆进行捐赠。要求:根据上述资料,回答下列问题。(1)计算李先生稿酬收入应由甲出版社预扣预缴的个人所得税。(2)计算李先生特许权使用费收入应由乙公司预扣预缴的个人所得税。(3)计算李先生10月出租房屋应缴纳的个人所得税。(4)计算李先生中奖所得应缴纳的个人所得税。
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。