你好; 这个个人租赁的话; 是的; 按照财产租赁所得按20% ;如果是公司去租赁 就相对少一些的; ;目前增值税和附加税是免征的;主要是缴纳印花税和 个税的

老师好!去年公司签订私车公用协议,约定老板和老板娘的车,每车每月租金皆为2000元,一年下来就是24000元。因为在深圳,可以在微信税务局代开发票。代开税目为“汽车租赁”代开环节征收了每人核定的个税0.8%,及增值税共计400余元。公司没有代扣20%的个人财产转让所得。现在有啥可以补救并且少交个税的方法吗?
老师好!去年公司签订私车公用协议,约定老板和老板娘的车,每车每月租金皆为2000元,一年下来就是24000元。因为在深圳,可以在微信税务局代开发票。代开税目为“汽车租赁”代开环节征收了每人核定的个税0.8%,及增值税等共计400余元。公司没有代扣20%的个人财产租赁所得。现在有啥可以补救并且少交个税的方法吗?
中国公民李某任职于境内甲企业同时为乙企业的个人大股东。本年1—12月李某取得以下收入(均为税前收入)。(1)每月工资、薪金收入12000。(2)甲企业支付的独生子女补贴1000元。(3)兼职劳务报酬收入36000元。(4)保险赔款5000元。(5)购买福利彩票,一次中奖收人25000元。(6)5月因持有某上市公司股票而取得红利12000元已知该股票为李某上年1月从公开发行和转让市场中取得的。(7)8月将其拥有的两处住房中的一套已使用7年的住房出售,转让收入200000元该房产买价为120000元另支付其他可以扣除的相关税费8000元。(8)10月乙企业为李某购买了一辆小轿车并将所有权归到李某名下,已知该车购买价为300000元。经当地税务机关核定,乙企业在代扣个人李某本年专项扣除专项附加扣除和依法确定的其他扣除共计40000
中国公民李某任职于境内甲企业同时为乙企业的个人大股东。本年1—12月李某取得以下收入(均为税前收入(1)每月工资、薪金收入12000(2)甲企业支付的独生子女补贴1000元(3)兼职劳务报酬收入36000元(4)保险赔款5000元(5)购买福利彩票,一次中奖收人25000元(6)5月因持有某上市公司股票而取得红利12000元已知该股票为李某上年1月从公开发行和转让市场中取得的(7)8月将其拥有的两处住房中的一套已使用7年的住房出售,转让收入200000元该房产买价为120000元另支付其他可以扣除的相关税费8000元(8)10月乙企业为李某购买了一辆小轿车并将所有权归到李某名下,已知该车购买价为300000元。经当地税务机关核定,乙企业在代扣个人所得税税款时允许税前减除的数额100000元。李某本年专项扣除专项附加扣除和依法确定的其他扣除共计40000元。假设不考虑增值税因素求:(1)李某综合所得的应纳个人所得税。(2)李某取得的保险赔款和福利彩票中奖收人的应纳个人所得税(3)李某取得的红利所得的应纳个人所得④李某出售住房的应纳个人所得税⑤李某取得车辆所有权的应纳个人所得税
老师好公司为一般纳税人 是经理法人100%个人独资 账面利润为80万,怎么能合理的降低利润 一、如果分红10万,会交20%的个税2万 二、他在其他公司做工资,月收入约是5000正常缴纳五险,在我们公司1~11月都没有工资,也没有个税零申报,可以做一次性年终奖金吗?假如年终奖发放10万元 三、如果把经理的私人车租赁到我们公司。上税局代开发票也会产生相应的税金,但后期油费也能入进来,轿车租车的费用不能高于或低于公允价值的30%,租车费和每年燃油假如是10万,一共可抵所得税5000元左右。是不是也相应降低了利润10万 请问上述三种情况我们哪种最合适, 还有没有其他方式。我们现在也没有其他的费用能进来
老师,请问年终奖要不要并入社保扣除基数里面的?具体分录怎么做?
老师 ,有别的老师过来我们公司的打车费计什么 科目
招聘费可以开信息系统服务信息技术服务费吗
劳务派差额计税可以部分开普票部分开专票吗
老师,我们总公司下面有几个子公司,总公司服务于各子公司,总公司会收取一定比例的服务费,。现在为了方便,用总公司名义给各子公司的保洁买意外险。这个合规吗
老师,以前会计无票没有调增过,今天在30行其他里边调增80万会被税务查吗?企业是亏损的,调了也不交税
员工入职体检是个人抬头的发票,公司可以税前扣除吗
差旅费给客户买的车票按招待费入账?一般纳税人可以抵扣进项吗?
外贸企业出口退税申报,按报关单配单,按发票配单都找不到发票是咋回事
老师总分公司的情况下总公司合并报了所得税,报表也是总公司合并报,分公司还用单独报吗?
老师,这个租赁按每月20%扣缴划算呢?还是按年划算呢?
你好,可以考虑按月来算可以的