实际是虚开的吗?如果实际的话需要修改。在今年,红冲用以前年度损益调整来做。
老师,我们公司接到税务局电话说18年收到的俩张发票是虚开,要调出来,补缴税额。请问怎么调账务处理,和改报表?
老师,我们被查到虚开发票,税务局要求调成本,修改报表和申报表,我是不是要把之前根据发票做账的分录删掉,发票抽出来。
老师,关于电子税务局抵扣发票有几个问题1.是不是上月认证的发票,这个月申报之后才算真的认证,这个月申报以后发票不能再抽出,能不能抽出节点在是否申报还是是否跨月 2,我认证了,我开红字信息表,对方根据信息表开发票,不是可以红冲吗 3,我认证了,对方红冲后,我在电子税务局不用操作了,等于自动把之前认证的发票转出了
老师,请问我们公司收到酒店的一份餐费发票,被税局查到了那份发票是酒店属于虚开的,在2023年入账了,请问1、账务上我要做调整吗,如何调整;2、需要去更改2023年的企业所得税报表吗?(还没开始做年报)
就是之前我们收到一张发票,现在被税务局查出对方是虚开,然后要我调整我的报表,我们买的是消毒柜然后之前会计入的固定资产。调增完报表后,我会计账上要怎么体现啊
小规模纳税人企业所得税嗯,多少是按照5%的税率征收?
公司购买的米面油送个客户的节礼该怎么走账啊?
老师法人给公司转钱,备注备用金,做库存和银行分录吗,还是做往来款
老师取进来的成本发票大于了实际支付的金额怎么做账
老师,请问一下开发票20万,收现金 然后老板存入银行,开票,做账借库存现金20万 贷主营业务收入 销项 存入银行 借银行存款贷库存现金20万?
老师,问一下关于生产会计这个岗位。她是不是要根据车间领用原材料成本,人工成本,制造费用,核算出来生产这批产品的总成本,根据产量,算出单位成本。
老师您好。我们是事业单位,2021年与其他单位合并,但账务一直没合并,单位合并后我们两个单位各记各的,还有合并后新单位的账也记,因为财政把两个单位的经费都转到新账户。现在我原单位银行账户核销了,是不是需要把我单位的账和新单位的合并,合并的话怎么处理。谢谢老师。
老师请问工会经费按工资总额计算 那包括奖金吗?
你好,问一下,这个在上海让提供近1年的个税APP薪资流水在哪可以找出来
老师,请问在建企业厂房要计提折旧吗,还是等在建工程完工后一次性转入固定资产后再计提折旧
是实际虚开,申报表已经重新改了,账上怎么改啊。红冲以前年度损益是借:主营业务成本 ,贷:以前年度损益调整
借贷分录怎么做的?借主营业务成本贷应付账款吗?如果是的话,借应付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
当时做的制造费用,我们没有设置管理费用,只有制造费用,维修费那部分的费用就是虚开发票的费用
制造费用结转的主营业务成本了吗?
结转了。但是没有结转成库存商品。
借应付账款贷制造费用, 借制造费用贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
虚开的把这个钱收回来。