实际是虚开的吗?如果实际的话需要修改。在今年,红冲用以前年度损益调整来做。

老师,我们公司接到税务局电话说18年收到的俩张发票是虚开,要调出来,补缴税额。请问怎么调账务处理,和改报表?
老师,我们被查到虚开发票,税务局要求调成本,修改报表和申报表,我是不是要把之前根据发票做账的分录删掉,发票抽出来。
老师,关于电子税务局抵扣发票有几个问题1.是不是上月认证的发票,这个月申报之后才算真的认证,这个月申报以后发票不能再抽出,能不能抽出节点在是否申报还是是否跨月 2,我认证了,我开红字信息表,对方根据信息表开发票,不是可以红冲吗 3,我认证了,对方红冲后,我在电子税务局不用操作了,等于自动把之前认证的发票转出了
老师,请问我们公司收到酒店的一份餐费发票,被税局查到了那份发票是酒店属于虚开的,在2023年入账了,请问1、账务上我要做调整吗,如何调整;2、需要去更改2023年的企业所得税报表吗?(还没开始做年报)
就是之前我们收到一张发票,现在被税务局查出对方是虚开,然后要我调整我的报表,我们买的是消毒柜然后之前会计入的固定资产。调增完报表后,我会计账上要怎么体现啊
老师:2026年1月交的2025营业账簿印花税,直接列支1月份的费用,还是需上年利润调整?谢谢!
个体工商户。每个月利润都分红,那么是每个月都要申报税吗?还是大征期申报就可以?
老师好,1月份的增值税还没报,我在系统里勾选的进项抵扣发票,并申请了统计,今天又开了几张票,我撤销了统计,为什么未勾选进项里没有1月份勾选的进项票呢?因为增加了销项税,要增加抵扣的进项,除了1月中旬勾选的,我再勾选增加的进项行不行呢?如果不行,该咋办呢?
老师,您好,工资一个公司是工资薪金一个公司是劳务报酬,都已交税,个税汇算清缴的时候还用补税吗
老师,请问,第一个问题外贸公司调汇是调哪些科目?第二个问题外贸公司的外币银行账户需要天调汇吗?第3个问题在实际工作当中收到外汇是以收到外汇日期作为汇率,还是以每月第一个工作日日期作为汇率入账呢?
股权转让变动怎么做,求流程指引,谢谢
外账上班的老师,麻烦说下,谢谢。 外账公司,比方说,客户增值税税负2.54%,结果1月份进不了材料导致全额纳税(2万)按以往来说,年总共才交5千不到。那么1月开出去的,还是得进来发票抵利润,那么我该怎么计算进票叫客户开回来,后面11个月都全额抵扣不交税了。就是账上又得永远得滞留多交税的这部分发票?(开票金额又少,又小)
外账公司,比方说,客户增值税税负2.54%,结果1月份进不了材料导致全额纳税(2万)按以往来说,年总共才交5千不到。那么1月开出去的,还是得进来发票抵利润,那么我该怎么计算进票叫客户开回来,后面11个月都全额抵扣不交税了。就是账上又得永远得滞留多交税的这部分发票?(开票金额又少,又小)
老师好,我们是个体工商户,组织几个人给一家维修公司提供劳务,我们的成本就是这几个人的工资,工资必须在个税系统中申报吗?就是在经营所得左边代扣代缴里申报吗?谢谢
老师好,房地产企业现在以旧换新收购的旧房需要交土地使用税吗
是实际虚开,申报表已经重新改了,账上怎么改啊。红冲以前年度损益是借:主营业务成本 ,贷:以前年度损益调整
借贷分录怎么做的?借主营业务成本贷应付账款吗?如果是的话,借应付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
当时做的制造费用,我们没有设置管理费用,只有制造费用,维修费那部分的费用就是虚开发票的费用
制造费用结转的主营业务成本了吗?
结转了。但是没有结转成库存商品。
借应付账款贷制造费用, 借制造费用贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
虚开的把这个钱收回来。