你好同学,不可以的,这样是不正规的,而且金额也不算小了。

我公司与供应商签署了一份采购合同12万,由于供应商对其中4万的商品不能供货,但已经开具12万发票给我司,对方财务要求:我方继续打款给对方,完成12万交易,再另行签署一份4万合同给我司,我司开具4万发票给对方,对方打款4万给我司,是否可以?
老师,我们跟甲公司签合同,他给我们供货,他负责开发票,但是实际上他自己又找了乙给我们直接供货,这样供货单是有乙公司章,发票还是甲公司开,我们打款给甲公司,这样的话附件供货单是不是有问题啊?
跟对方签的项目合同,金额123万,对方去他们开户行贷了123万,要求我们等银行放款之后,我们再打给他们公司另外一个开户行,这样操作可以吗?
跟供货商签了个10万的合同(公司对公司签的),钱供货商要求打给他自己的银行卡,他开发票过来,这样能行吗
老师,我公司是建筑公司,跟供应商签订了供销合同200万,第一次发货10万,我们也是付10万,但供应商却开了50万的发票过来,请问这种情况怎么入账呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?