你好同学,正常咱利息支出的话,应该是借财务费用,所以它是正数金额,所以说的话有发票的我们就不用再调整了,如果说你做账了,但是没有发票就要调增,。所以填写的都是正数,的金额。
老师,请问下汇算清缴里A105000纳税调整项目明细表里面第18行的利息支出填的是什么数?是银行借款支付的利息吗?
老师,做汇算清缴的时候,我那个财务费用 利息支出是负数,在那个纳税调整项目明细表中,那个利息支出那里需要填写吗?
老师,请问下汇算清缴里A105000纳税调整项目明细表里面第18行的利息支出填的是什么数?是银行借款支付的利息吗?怎么有的说是填向非金融机构的借款利息支出呢?
老师,纳税调整表的利息支出这里填借款利息支出,可是我们系统里面的利息费里面还有结息收入的,这个也要一起填进去吗?那难道自己加减一下?
老师,还要麻烦问一下纳税调整表中第18行利息支出要填吗,是填利息支出取得的发票金额吗,这里要填的话是填正数还是负数
你好老师,请问企业外购的商品作为员工福利。增值税上账上做进项税额转出,账面上做福利费,汇算不超14%,就正常扣除,个税上合并工资给报个税,企业所得税上是先正常报,在年度汇算清缴的时候还得调增收入,是吗?
速达软件采购或销售小规模企业,涉及不到成本,那就不用领料进仓是吧,
老师,运输业购进柴油预测收入占实际收入比重低于80%,自查原因是什么
老师,有没有三个亿的财务报表
投标费应计入当期损益什么科目
你好,申请退所得税怎么写理由,我们当时异地预交的所得税,后来整个项目亏损所以涉及到退税
4000的材料当时谈的是含税价,现在对方不要发票说要减8个点税点,那不含税价是4000*0.92吗,是这样算的吗
应发工资207000,扣除12*5000,保险扣除合计45972.72。=101027.28,扣除率10%对吗,缴税是7582.73
给客户公司员工提供培训服务收取培训费用,然后给客户公司员工发放培训补贴,这部分补贴可以申报工资的形式发放吗?
老师,出口业务报关方式是EXW,方式报关,报关单上杂发有100元。收入确认的时用不用减去这个杂费呢。
那在期间费用明细表第21行就按照贷款利息减去存款利息收入后的数填写成正数,比如利息支出5000-利息收入200=4800,我是手续费及利息支出都取得发票了的,就填4800还是-4800,老师
同学,那填负数了。祝您生活愉快,