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老师,我们账刚从代理记账公司接回来,在11月销户了,他们没有把流水和回单打出来,现在我只能根据他们的印象把收支做出来,余额为-60.25,老师我现在可以不附回单把这些账给做下吗?有11笔,但余额为付,我怎么调一下账?

2022-12-02 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-02 16:58

同学你好 要有回单和发票

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同学你好 要有回单和发票
2022-12-02
同学你好 现做收入的再做支出的
2022-12-02
同学你好 建账计入期初数就可以了 要和税局申报的一致
2023-04-13
您好,可以将对账单和账面银行存款金额的差异,经过内部审批后一次性计入未分配利润期初科目。
2020-06-18
你好 是的 一般这个情况你只能先根据他的余额来建账 后面再根据实际情况去调整的 你建账后先核查一下做的账吧 跟实际不相符 肯定是错了的
2024-03-19
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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