你好,商贸销售出口的产品或者是其他的免税都可以的,只要不是生产出口,都在这里填写。
简易计税需要填哪些表格,要填这个附表三?附表三第一列,后面什么扣除项目本期发生额和实际抵扣金额是啥意思?这个根据什么数据填呢?第一列免税销售额是啥意思?为啥出来的是含税收入?
老师好,请问生产企业出口退税增值税主表里面的出口退税销售额为什么不是当月销售给国外的销售收入呢?当月出口开票金额是到那个软件开,根据什么开的呢?
老师你好,印花税购销合同的计税依据是哪个数据呢?包括采购合同和销售合同么?合同是含税金额计税依据就是含税金额么?
如果是生产型企业申报国税增值税一般纳税人申报表销售额的第三项(免、抵、退办法出口销售额)和(四)免税销售额 ,这个是可以随意填写吗,还是固定在哪一行里面填写。(比如本月我的内销比较大,我就填在第四。 下月外销大于内销需要退税就填写在三里面)这样可以吗。
老师好,这个第四列,免税销售额放的是哪些数据呢,包括销售国内还是国外呢
老师,我有软件销售到国外个人,没有开发票,我应该放哪列呢
附表一销售服务免税销售额里面未开具发票一栏。
自动取数会在这个免税销售额里面。
我这个是没有开发票,老师我放销售免税销售额吗?
免得 未开具发票一栏有个免税销售额,你打开附表一看下可以吗?他没有税额啊。