学员你好,计算如下 消费税=180*0.2+50*2000/10000*0.5+150*0.2+50*2000/10000*0.5=76 增值税=180*0.13+150*0.13=42.9

某公司是一家白酒,生产企业为增值税一般纳税人,本年一月销售粮食白酒50吨,取得不含税额200万元,薯类白酒480吨,取得不含税销售额160万元。白酒消费税比例税率20%,定税率0.5元/500克。计算该业务应纳消费税额。
丙白酒有限公司为增值税一般纳税人,7月销售粮食白酒80吨,取得不含增值税销售额400万元。已知白酒消费税比例税率为20%,定额税率为0.5元/斤。要求:计算该企业当月应纳消费税税额。
白酒生产企业为增值税一般纳税人,2020年6月销售粮食白酒20吨,取得不含增值税销售额120万元;暮类白酒50吨,取得不合增值税销售额150万元。已知白酒消费税比例税率为20%;定额税率为0.5元/500克。计算该企业当月应纳消费税税领。
白酒生产企业为增值税一般纳税人,2020年6月销售粮食白酒20吨,取得不含增值税销售额120万元;暮类白50吨,取得不合增值税销售额150万元。已知白酒消费税比例税率为20%;定额税率为0.5元/500克。计算该企业当月应纳消费税税领。
1..甲酒厂为增值税一般纳税人,2019年5月销售白酒50吨,取得含增值税销售额3390000元,已知增值税税率为13%,白酒消费税比例税率为20%,定额税率为0.5元/500克。要求:计算甲酒厂当月应当缴纳消费税税额。
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
城建税=(76+42.9)*税率 教育费附加=(76+42.9)*0.03=3.567