对的是的,这个就是需要缴纳的税款。

老师您好,请问已知税负率为1%;不含税收入为17327311.09元,请问该怎样算应交多少税呢?是不是用17327311.09*0.01呢?
您好,收入为一千万,成本为600万元,税金及附加为50万元,期间费用为200万元,营业外收入为100万元,支出为80万,应纳税所得额是170万吗,税率为25%,请问应纳企业所得税额是多少,怎么算呢。
请问老师,我公司23年销售收入1700万元,假如企业所得税税负率是1%,请问这个怎样计算呢?交多少呢
请问旅游行业一般纳税人差额征收怎么计算增值税税负率呢? 比如不含税销售收入20万,不含税的门票+签证费+团费等成本合计是19万,实际扣除后的销售额是20-19=1万,应交增值税是1万*6%=600元, 请问税负率是600/1万=0.06*100%=6?还是600/20万=0.003*100%=0.3呀? 还有请问旅行社的税负率大概控制在多少合适呀?
老师,请教:例如举例中:含税金额为106元,税率为6%,则不含税金额=106*(1-0.06)=100元,但实际计算下来,不含税额=106*(1-0.06)=99.64元,已知不含税额100元和用公式计算下来的不含税额99.64元的差额要怎么理解呢?还是公式用含税额106/(1+0.06)=100元更准确呢?谢谢
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。