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老师好 请问我这个月交了税盘服务费280,但是当月不抵扣,我下个月再抵,那这个月做凭证的时候是借 管理费用 贷银行存款吗?那下个月发生抵扣的时候要怎么借贷呢?

2022-12-03 10:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-03 10:18

下月抵减的时候 借:应交税费-增值税 贷管理费用-办公费。

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快账用户3777 追问 2022-12-03 10:33

我当月发生的时候就是借管理费用 贷银行存款吗

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齐红老师 解答 2022-12-03 11:33

是的,就是借管理费用 贷银行存款

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下月抵减的时候 借:应交税费-增值税 贷管理费用-办公费。
2022-12-03
是的,是这样账务处理的,抵减应该是借;管理费用 -280
2020-05-07
是的,就是你说的那样处理
2022-11-11
你好  是的 说的对着呢
2022-05-13
把这个进项税额计入到应交税费,应交增值税待认证进项税额里面。
2021-12-09
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