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2022年12月支付280元税控费取得增值税普票,当时做账借:管理费用 280,贷:银行存款:280,去年12月没有收入,现在有收入了,需要抵扣280,正常应该是借:应交税费-增值税减免 280,贷:银行存款,但是我当时做错了,改这么办呢?这280在2月的申报表里抵扣了

2023-04-13 15:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-13 15:27

你好同学 借:应交税费-增值税减免 280, 贷,管理费用280

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快账用户1348 追问 2023-04-13 15:29

是去年的,贷方不用以前年度损益调整吗,就直接管理费用吗

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齐红老师 解答 2023-04-13 15:31

如果是23年做增值税减免,可以记入管理费用

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相关问题讨论
你好同学 借:应交税费-增值税减免 280, 贷,管理费用280
2023-04-13
 你好     你到时做留抵就行了。   到时你借方有余额 转到转出未交增值税借方放着 以后抵减 
2021-02-19
1,这样做对的。2,可以现在填上去的
2021-07-08
您好,未交转出要10000的。
2022-01-15
你好,是的,你的描述完全正确
2021-05-10
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