你好同学 借:应交税费-增值税减免 280, 贷,管理费用280

开票软件年费280元,首先1、借:管理费280 贷:银行存款280 2、转入抵减税额 借:应交税费-应交增值税-减免税款280 借:管理费-280 3、结转抵减税额 借:应交税费-未交增值税 280 贷:应交税费-应交增值税-减免税款280 做到这,我假设我们公司这个月 应该交增值税10000元,抵减后我交9720元,我当月计提增值税,如果计提的借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税9720 贷:未交增值税 9720 那么我的未交增值税一年下来期末就会有借方280的余额,我是哪出了问题?
税控盘每年280元年费是不是这样入账,1、 发生费用先做借管理费用- 贷银行存款 ; 2. 抵减做 :借应交税费-应交增值税-减免税额 贷管理费用 。这里的第二步抵减做的分录,是指在增值税申报表进行税控盘减免税额280元发生额填写的时候做吗
税控盘每年280元年费是不是这样入账,1、 发生费用先做借管理费用- 贷银行存款 ; 2. 抵减做 :借应交税费-应交增值税-减免税额 贷管理费用 。这里的第二步抵减做的分录,是指在增值税申报表进行税控盘减免税额280元发生额填写的时候做吗
税控盘每年280元年费是不是这样入账,1、 发生费用先做借管理费用- 贷银行存款 ; 2. 抵减做 :借应交税费-应交增值税-减免税额 贷管理费用 。这里的第二步抵减做的分录,是指在增值税申报表进行税控盘减免税额280元发生额填写的时候做吗
小规模纳税人第一季度1月份发生了税控盘费用,当时分录如下,现在4月份需要申报第一季度纳税申报,但是第一季度开具的都是普票(30以内)无需纳税,但是纳税申报表填写了这个280元,纳税申报表本期应补(退)税额 -280元,这个税局会退款吗?退款了分录怎么做呢? 借:管理费用280 贷:银行存款 280 借:应交税费-增值税-减免税 280 贷:管理费用 280
老师我们是一般纳税人向企业购进自产自销免税增值税的水产品,我们销售出去时产生的增值税可以计算抵扣吗,还是要全额缴纳?
对方给我们承兑我们付对方现金,就是公司直接的承兑兑换摘要备注什么合适
老师,北京地区扣扣社保前比最低工资标准高,扣社保后比最低工资标准低,可以吗?
建筑行业外经证直接在所在地税务局反馈了成功了,没有登录报验户身份进去反馈。这个有影响的嘛?外经证不是我办的,我进不去系统,又不想问老板账号登录。就直接代账身份登录的,看到能反馈我就直接点了,反馈也成功了,那这个会有啥嘛?报验户那边会不会还会没反馈哦。
老师,请问一下,我接了一个工程咨询服务的费用10万,用挂靠公司有资质的开票,然后我怎么在挂靠公司拿钱出来?
老师想问下,就是开员工大会,购买的物资怎么写分录啊
老师你好!新接触一个医院养老相结合业务,账务怎么处理
老师好!公司税务已办结清税注销,营业执照注销手续也正在办理中。请问在会计凭证及相关财务资料方面,应如何处理和留存备份?谢谢!
公司买13万的车,可以抵扣多少税,所得税和增值税
老师,寺院地面用的沙子石头记到什么科目?
是去年的,贷方不用以前年度损益调整吗,就直接管理费用吗
如果是23年做增值税减免,可以记入管理费用