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2022年12月支付280元税控费取得增值税普票,当时做账借:管理费用 280,贷:银行存款:280,去年12月没有收入,现在有收入了,需要抵扣280,正常应该是借:应交税费-增值税减免 280,贷:银行存款,但是我当时做错了,改这么办呢?这280在2月的申报表里抵扣了

2023-04-13 15:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-13 15:27

你好同学 借:应交税费-增值税减免 280, 贷,管理费用280

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快账用户1348 追问 2023-04-13 15:29

是去年的,贷方不用以前年度损益调整吗,就直接管理费用吗

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齐红老师 解答 2023-04-13 15:31

如果是23年做增值税减免,可以记入管理费用

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你好同学 借:应交税费-增值税减免 280, 贷,管理费用280
2023-04-13
您好,未交转出要10000的。
2022-01-15
你好,本期不抵扣的话,本期实际抵扣额那里就填写0
2022-01-10
是要看分录对不对是吗?
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