借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税

预收货款借:银行存款 贷:预收货款 这月开普票了怎么做分录
未开票收入怎么写分录,之前做了借:银行存款 贷:预收账款
收到银行存款正确是借银行,贷应收账款。但是分录写成贷方是预收账款了。怎样把预收账款调成零?分录?
20年有一笔业务本来预收了一笔款项,开票时忘记那笔预收了,做到应收账款里面了,现在要调整的话怎么写分录?这个是之前的分录1.预收时:借:银行存款 9500贷:预收账款9500 2.开票时:借:应收账款31800 贷:主营业务收入30000 应交税费-应交增值税(销项税额)1800
老师好,买的生日礼物未开票前银行支付款,之前做的分录是,借:预付账款 贷:银行存款,现收到发票如何冲销,怎么做分录
请问老师,我家厂房出租给乙方,每个月给乙方开具电费转售发票,我用交电费发票用交印花税吗
我们是民办非企业,在填写企业所得税报表时,业务活动表有筹资费用,但是所得税表里没有筹资费用,他有一个财务费用,那我应该怎么填呢?我是把这个筹资费用填到这个财务费用里面还是说把我报表里的筹资费用加到管理费用里面合适呢?
律所合伙人缴纳了个人生产经营所得税后分配的利润还需要交个税吗?
老师,个税申报,单位有几个员工转到另一个单位去,个税里的专项扣除信息怎么也能更新到新单位?
老师,小规模,增值税申报表自动带出来的减免增值税是3%的税率799.31,但是二季度未满30万,最终缴纳是0,那我做凭证的时候增值税减免是按1%的266.44做还是799.31转入营业外收入
老师,汇算清缴调增,缴纳税款,请问老师摘要怎么写?比如虚暂估50000元,汇算清缴调增啦,并且交税啦,摘要怎么写呢?比如:借:应付账款 5万 贷:利润分配-未分配利润 5万
老师,总分公司汇总后报财务报表,结果有个分公司反结账改数据了,所以一季度的报表不是之前申报的数据了,现在只将二季度数据电子税务局申报的话,本年累计会不对,我是不是可以直接不管第一季度的数据,直接用现在本年累计金额减去之前一季度申报的金额倒推二季度金额报一下得了,但这不是真实二季度数,这样没事吧?可以不?实操中如何做
有家主营建筑公司 小规模的 想要开设计费 他的经营范围内有工程勘察和设计 想问下还能开设计费吗 需要什么资质吗 开票的税收编码是多少 设计服务还是建筑服务?。
老师采石场卖剥离土废料,要交环境保护税和资源税吗?
支付生产用电费,直接入科目生产成本-制造费用可以吗
老师年底 哪些科目不需要留金额
损益科目和本年利润科目的余额要结平