同学你好,是的,不需要在金蝶软件上申请费用报销制单了,这种员工费用报销直接在总账上做凭证就可以。在总账中做了费用凭证,付款时不需要下推到总账下面的应对款管理,需要下推到出纳管理那里。

1、我现在在一家民营医院上班,出纳是老板娘,她只付款,剩下的工作是我做,我是会计,只做内账,外账请有人做我想问问有关公司的费用报销我要怎么做?2、费用报销里面有发票的也有没有发票的(就一张纸写的费用,也算不上收据),我的记账记账凭证要怎么填?3、一张报销单上单上有几天的报销费用是不是可以写在一张记账凭证上?4、老板娘付费用报销都是用微信支付的,我在记账凭证的借贷关系上要怎么写?我不会填记账凭证,实在是理不清那个借贷还有总账科目跟明细科目之间要怎么写?
要是费用报销平时是用钉钉软件申请了,是不是不需要在金蝶软件上申请费用报销制单了吗?是不是这种员工费用报销直接在总账上做凭证就可以吗?
要是费用报销平时是用钉钉软件申请了,是不是不需要在金蝶软件上申请费用报销制单了吗?是不是这种员工费用报销直接在总账上做凭证就可以吗?在总账中做了费用凭证,那么付款时需要下推到总账下面的应对款管理还是出纳管理那里吗?
是这样的:公司的账还没接回来我都有点头疼了,因为他们报销单是这样的,采购货款,包括购买软件,进销存那些都是没有走付款申请单,纸质都没就算了,那起码线上申请的比如钉钉的,也没打印出来作为原始凭证,钉钉的写的不是付款申请,是应付单,然后他们有一个这样的形式就是:比如他朋友吃了饭,开了餐费发票是开到他公司抬头,然后这单没有走对公账户,又没有现金出款,这单就给到代账做账,她们不会有疑问的吗,因为一直以前不都是对应银行流水或者库存备用金出款的吗,还是说有发票也可以这样,发票是正规开具的,就是这个操作有点我看不懂。包括这还有涉及到老板或者员工个人外出办事开车的油费,员工的也是自己个人车那种,以及过路费那些,这些报销又怎么处理,走公户出可以的吗。
还请问一下目前实际工作中还在用预提费用这个科目吗?若不能使用是否可以直接用其他应付款来代替?同时,在计提各种费用(如销售费用、管理费用)做记账凭证的时候,其后附件原始凭证需要提供哪些内容呢?
老师你好,请问做内账需要查看发票有没有到吗?没到需要暂估入库吗?
预付电费是借:其他应收款吗?
老师,在电子税务局里面怎么查验发票真假啊,客户说需要下个什么软件,必须要在电子税务局里面查验的
老师,我们去年卖出去商品时候 还是个体户核定征收,当时已经给客户开票了,现在是转成查账征收,才收到货款,怎么入账比较合理?
老师你好,请问和一个二手车行签租车协议,但是这个车的产权在二手车行法人的名下,开票也是从二手车行开出来,这种情况可以不
请问老师,应收账款出现负193980.91,资产负债科目重分类入那个科目?
企业所得税预缴 当月工资次月发,应付职工薪酬工资借方是去年12月到今年8月,填实际支付工资的时候直接取帐上的书,还是取个税1-9月的数字呢
老师,请问融资,现在银行还要求会计调报表吗
老师农产品加工制造业,生产13%的产品。采购新鲜西红柿:借 原材料9100 进项900 贷应付10000;领用: 借 生产成本-直接生产成本-直接材料 9100 贷原材料 9100 加计:借应交税费-进项 100 贷生产成本-直接生产成本-直接材料 100?这样对么?这样原材料就是9100 税1000了 生产成本-直接材料9000?感觉有问题麻烦老师看看分录那里错了
老师,我们公司收了保险公司的钱,但是把修车的活给了一个私人个人做,他需要给我开什么样的发票
我在总账录入凭证后,需要按新增按钮还是保存还是出纳复核
同学你好,按保存就行了。
保存后不需要点出纳付核吗?它会自动下推到出纳管理哪里付款吗?
同学你好,不需要的,则出纳自己操作就行了。它会自动下推到出纳管理哪里付款的。