您好,这个是可以的哈,可以

当月收到的进项专票,暂不认证不抵扣,要怎么做账?是做到待抵扣还是待认证进项税额?待抵扣进项税额不是一般纳税人辅导期用的科目吗,平常可以用这个科目入账不?
各位老师,我这个月有10多的进项税额可以抵扣,这个月的销项税额才2万多,我要一次性抵扣完进项好,还是每月按需抵扣?
老师,公司进项多,记到待抵扣进项税额这个科目了,金额5万,,这个月想用2万这么用可以吗
老师,不想用待认证进项税额这个科目可不可以用其他科目代替?(进项多了不想认证抵扣)
老师这个是截止5月31日的待抵扣进项税额,我想问你这张图片显示,到这个月为止没有待抵扣进项税额了吗?还是什么?
老师,现在都是电子发票,如果开错了,能作废吗,
超市顾客拿一沓子小票怎么开发票
老师,账上未交增值税跟增值税申报表的应补退税额是不直接相等的,这样有问题吗
当月工资里含有社保公积金个税,如何做计提发放会计分录?
老师,公司购买酒水用于招待客服和员工聚餐是不是只能计入招待费或者员工福利费,如果是过节发酒水给员工这个是计入员工工资薪金还是可以直接计入职工福利里面,老师
老师 港杂费一般开几个点的
老师,汇算清缴表里让填的社会保障缴费金额,是医保和社保单位缴费金额吗,还是单位和个人缴纳的都算
老师,请问收到个税手续费退返收入,需要开票吗?
老师,我公司给装修了一间办公室,开票时前面大项选什么?
请问筹建期采购的财务软件,做账借无形资产,还是借长摊-信息系统,…贷银行存款
是不是得根据发票票面进行认证才可以吧
嗯对是这个意思的
那我认证的话,咋做分录,之前记得是待抵扣
借 应交税费 应交增值税进项税额 贷方是你之前做的是待抵扣