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一)目的:练习凭证的编制(二)资料某公司2022年6月发生下列业务:1.3日,收到银行转来付款通知,支付上月应交税费1000元。2.5日,投资者投入资本金20000元,已存入银行。3.5日,购买原材料一批货款50000元,增值税8500元,款项未付,材料已入库。4.6日,开出现金支票2000元,从银行提取现金以备零星开支使用。5.6日,职工赵某预借差旅费1000元,以现金付讫。6.10日,由银行取得短期借款50000元,存入银行。7.20日,以现金支付本月职工工资9000元。8.25日,以银行存款支付本月管理部门用电费8000元、水费3000元。9.27日,赵某报销差旅费1050元,不足部分以现金补付。10.28日,销售甲产品一批,售价100000元,增值税17000元,款项已存入银行。11.29日,生产产品领用A材料2000公斤,单价50元。(三)要求:1.请根据上列业务确定应编制记账凭证的种类并编制有关的记账凭证。2.根据业务3、5、10分别填制收料单、借款单、增值税专用发票。

2022-12-03 15:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-03 15:40

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2022-12-03
同学您好!问题正在回复中,请稍等!
2023-02-05
你好 (1)1日,职工李某预借差旅费3000元,以现金付讫。 借:其他应收款,贷:库存现金 (2)4日,用银行存款32000元,交纳未交税金。 借:应交税费—某某税款,贷:银行存款  (3)5日,从银行取得短期借款120000元,存入开户银行。 借:银行存款,贷:短期借款 (4)10日,收到银行通知,某购货单位偿还上月所欠货款95000元,已收妥入账。 借:银行存款,贷:应收账款 (5)12日,陈某报销差旅费2500元,原借款3000元,余款退回现金。 借:管理费用,库存现金,贷:其他应收款 (6)16日,销售产品一批,货款共计200000元,税率17%,已收到银行进账通知。 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) (7)23日,购进材料一批,增值税专用发票上注明料款为100000元,增值税税率17%,另发生运费200元,全部款项均已用银行存款支付。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 (8)28日,将2000元送存银行。 借:银行存款,贷:库存现金 (9)30日,收到某购货单位预付的货款10000元,已存入银行。 借:银行存款,贷:预收账款 (10)30日,以现金支付销售产品的广告费2000元 借:销售费用,贷:库存现金
2022-05-04
同学你好 借固定资产 借银行 贷实收资本
2022-12-23
你好 (1)2日,收到阳阳公司投入的机器一台,价值20000元;货币资金30000元,已存入银行。 借:固定资产,银行存款,贷:实收资本 (2)5日,向银行借入期限为三年的借款200000元,存入银行。 借:银行存款,贷:长期借款 (3)7日,购进A材料一批,价款10000元,增值税进项税额1300元,材料已验收入库,款项已用银行存款支付。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 (4)11日,本月仓库发出材料如下:生产甲产品领用材料5000元,生产乙产品领用材料3000元,车间一般耗用材料2000元,企业行政管理部门领用材料1000元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:原材料 (5)14日,以银行存款支付违约金2000元。 借;营业外支出,贷:银行存款 (6)15日,采购员小华出差,预借差旅费500元,以现金支付。 借:其他应收款,贷:库存现金 (7)18日,采购员小华出差回来报销差旅费300元,现金余款200元退回。 借:管理费用,库存现金,贷:其他应收款 (8)20日,计算分配本月职工工资,生产甲产品工人工资8000元,生产乙产品工人工资7000元,车间管理人员工资3000元,企业行政管理人员工资6000元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:应付职工薪酬
2022-12-23
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