你好同学,咱可以计入到营业外收入里面就可以了。
老师,供应商那边有一个优惠活动,说打款50万元可以返点1万元,此一万元可以直接用于抵扣货款,请问这个一万元的收入如何分录,具体分录是什么
老师好,现在供应商有这样一个政策:打款50万额外奖励1万元,相当于打款50万可以抵扣51万元的应付账款,请问这个1万元如何入账
老师,供应商出了展销会活动:打款10万可以额外返点3%即打款10万可以按照103000元使用,直接抵扣应付账款,请问这个3000元如何入账
老师好,比如我公司收到10万元,其中5万元确认收入,计入应收账款,另外5万元是客户多付过来的当成应收,然后下次客户就会少付一部分款项,请问这个分录我要怎么做可以借:银行存款100000贷预收账款5万,贷应收账款5万吗
老师您好,我们有家客户,加入一个月销售额是50万,开票金额也是50万,但是后面他们给我们打款的时候,他们会扣除2个点的折扣1万元,也就是最终我们只能收到49万元,那我在开票的时候这个1万元计入什么科目,怎么做账呀
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
买社保没有工资流水,有申报工资,会影响以后领养老保险的吗
一般纳税人企业有开免税发票和不免税的,但抵扣时把免税的进项抵扣了,如果现在进项税额转出,那要不要更正之前的报表补交税费呢,还是在下个月做处理就好? 请问老师这个问题
老师,公司自建的办公楼已经验收合格,房产证也有了,但是建办公楼的发票没收齐全,还在在建工程科目,没法转固定资产,该怎么计提折旧呢?因为供应商公司出了问题,还不确定什么时候能开过来发票
就这么简单处理就可以了是吧?不用考虑说成本之类的?
你好,咱这样入库的时候呀,借库存商品贷银行存款,贷营业外收入,然后后期出库,在正常结算成本就跟这个1万块钱没有过于直接的关系了。
好的,那我分录:借:应付账款51贷:银行存款50、贷:营业外收入1就可以 是吧
你好同学,理解的完全正确的。