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老师好,现在供应商有这样一个政策:打款50万额外奖励1万元,相当于打款50万可以抵扣51万元的应付账款,请问这个1万元如何入账

2022-12-03 15:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-03 15:55

你好同学,咱可以计入到营业外收入里面就可以了。

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快账用户5801 追问 2022-12-03 16:17

就这么简单处理就可以了是吧?不用考虑说成本之类的?

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齐红老师 解答 2022-12-03 16:26

你好,咱这样入库的时候呀,借库存商品贷银行存款,贷营业外收入,然后后期出库,在正常结算成本就跟这个1万块钱没有过于直接的关系了。

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快账用户5801 追问 2022-12-03 16:50

好的,那我分录:借:应付账款51贷:银行存款50、贷:营业外收入1就可以 是吧

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齐红老师 解答 2022-12-03 16:51

你好同学,理解的完全正确的。

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你好同学,咱可以计入到营业外收入里面就可以了。
2022-12-03
你好! 收款时 借银行存款50 贷预收账款50
2022-06-24
上午好啊,这个在我们的账上是不体现的,因为供应商他给我们103000的货,只开票10万元,他开的是商业折扣发票,体现在我们账上的就是单价降低了,在销售里毛利率会高一点
2023-05-02
你好,有存货库存系统的,建议不这样做,后续比较麻烦,没有的话,手工结转成本,应收应付凭证的,可以按照你上面分录做。
2020-12-07
您好,借:其他应收款 10000 贷:银行 后期抵货款 借:应付账款 贷:其他应收款
2025-05-07
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